你好,小規(guī)模減免的那2%稅率的會計分錄 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--政府補貼
小規(guī)模減免的那2%稅率的會計分錄咋做 借:應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅額 貸:營業(yè)外收入 那減免稅費一直這樣掛帳?
小規(guī)模減免增值稅分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模那個增值稅減免2%,設(shè)科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸其他收益,對不,不能計入營業(yè)外收入,對不
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費當(dāng)月開票分錄是不是這樣寫,1.借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營業(yè)外收入
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報的年度報表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費之類的如何計算?
計提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當(dāng)季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
老師,投資款轉(zhuǎn)進去就備注投資款就可以對嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
中級財務(wù)管理的教材是翻譯過來的嗎?
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
繼續(xù)教育為什么看完了一門課程,明明看完了還是顯示未完成
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報,本季度開普票不含稅金額10萬元,票面增值稅額為1%即1000元,暫未收到款項計入應(yīng)收賬款101000元,請問具體會計賬務(wù)處理室怎樣的?謝謝
應(yīng)交增值稅就一直這樣掛著就行?
你好,不會的,銷售時,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,借方應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,抵減貸方,少繳稅了,