賬按月做 申報(bào)按季度申報(bào)的
老師您好,麻煩問下您,對(duì)于個(gè)體戶記賬,是季報(bào),那我做賬是都坐在一季度的最后一個(gè)月嗎?還是1月發(fā)生的票坐在一月份,2月發(fā)生的票坐在2月份呢?
老師您好,我們9月份開的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶說(shuō)需要讓我們作廢重開,目前10月份還沒有報(bào)第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報(bào)稅
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個(gè)月有一單客戶保養(yǎng)結(jié)算的單子當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入了 但是發(fā)票上個(gè)月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個(gè)月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
老師,您好,12月份發(fā)生的桶裝水費(fèi)用1500元,開的今年1月份的發(fā)票,報(bào)在了今年1月份,我想問一下這個(gè)怎么記賬
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報(bào)時(shí)比對(duì)不成功去稅局他們直接更正申報(bào)到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
填納稅總額,我還是沒找對(duì),以前會(huì)計(jì)好像是自己算的按照銷售收入所占比例,好像是 就是算19年納稅總額時(shí),在別的地區(qū)預(yù)繳的增值稅和附加稅還算嗎
應(yīng)交稅費(fèi)借方,發(fā)生額合計(jì)。
我把應(yīng)交稅金-未交增值稅所有借方預(yù)繳和繳納的都加上?3個(gè)附加稅借方累計(jì)數(shù)?所得稅借方累計(jì)數(shù)?印花稅借方累計(jì)數(shù) 是這樣嗎
怎么是借方累計(jì) 應(yīng)交稅費(fèi)貸方是增加。
那所有19年繳納的稅是都加借方發(fā)生額嗎 所得稅怎么算 一季度也繳納了,2季度,3季度都繳納了 我說(shuō)的是一般納稅人的
是的 增值稅看未交增值稅 (利潤(rùn)總額-投資者扣除費(fèi)用)*利率-投資者扣除費(fèi)用
老師,就是個(gè)體戶季報(bào),我報(bào)完稅,在3月份里計(jì)提個(gè)稅的分錄也得寫上借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)體戶個(gè)人所得稅 是這樣做嗎 還是說(shuō),不用計(jì)提,直接在4月做借:所得稅 貸:其他應(yīng)付款-法人在做借:其他應(yīng)付款-法人貸:現(xiàn)金
你好,應(yīng)該三月份計(jì)提,四月份交納。
那就是說(shuō)還是要計(jì)提對(duì)吧 我記得您說(shuō)個(gè)體戶我是直接走的現(xiàn)金,沒從公司賬付個(gè)稅 讓我先計(jì)入其他應(yīng)付款對(duì)吧
你好是的,個(gè)人帳戶出的是其他應(yīng)付款。
您看我做的對(duì)嗎?3月做計(jì)提個(gè)體戶個(gè)稅,4月份繳納的這個(gè)個(gè)稅,再做第二個(gè)憑證 也要計(jì)提像我那樣做
你好,對(duì)的,