你好,掛靠費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用,代開的發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

老師,請(qǐng)問(wèn)掛靠其他的建筑公司的掛靠費(fèi)和代開的發(fā)票怎么做內(nèi)賬,
掛靠建筑公司的賬是和其他企業(yè)那樣子做的嗎?
老師。房建筑掛靠,掛靠方支付他們管理人員的工資時(shí),對(duì)方提供工程管理服務(wù)費(fèi)發(fā)票,建筑公司(被掛靠方)怎么做賬務(wù)處理
建筑公司掛靠方取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)賬給掛靠方?請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬?
老師,個(gè)人承定建筑掛靠在一家建筑公司,這老板的供應(yīng)商給被掛靠的公司多開了10多萬(wàn)的發(fā)票,掛靠方應(yīng)該怎么處理
老師個(gè)體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會(huì)直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報(bào)繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請(qǐng)后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計(jì)金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒(méi)有辦法手工修改,請(qǐng)問(wèn)可以怎樣操作
酒店前臺(tái)借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?
老師,我們有兩筆資金,分別是應(yīng)收和應(yīng)付,不是同一個(gè)公司,但是對(duì)方都說(shuō)沒(méi)有錯(cuò)誤,我們能對(duì)沖嗎?
和朋友合資注冊(cè)公司,個(gè)人占股和用公司占股的區(qū)別(包括后期盈利分紅)
老師,我們這的會(huì)計(jì),整了個(gè)“公車私用的協(xié)議”金額定為了每月500,一年就是6000,說(shuō)這樣每月啥稅都不用交,能避稅,這樣靠譜嗎?我感覺(jué)這個(gè)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià),有點(diǎn)不合理吧,能這么操作嗎?
老師,開票收入和不開票收入。記賬和報(bào)稅的區(qū)別在哪里?
老師,我想問(wèn)一下,計(jì)提和繳納印花稅的分錄,如果……

