你好!這種其實最好就是掛靠方的供應商直接開發(fā)票給被掛靠方
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
新開公司,目前沒有業(yè)務,法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報個稅么?
你好,老師,之前會計交接下來的現(xiàn)金余額高達300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對應其他應付款兩個老板名下的個人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應付款嗎?
老師 有沒有那個固定資產(chǎn)分攤多少年的表格 比如電子設備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進項發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費用,計入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細表及一般企業(yè)成本支出明細表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復打印了一遍,為了不浪費紙把紙張反過來塞進了打印機里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個打叉號是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務貸款,因為怕原本資金不足。還貸款時還了本金利息和融擔費,融擔費可以讓對方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進項稅額的吧,我們正常業(yè)務對外開票是開現(xiàn)代服務6%稅率發(fā)票。 問題③給對方要專票并且抵扣會有風險嗎
老師,請問下我們有個供應商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個合理嗎
已經(jīng)開票了!進項稅額的錢要怎么轉(zhuǎn)給掛靠方?
你好!不能直接轉(zhuǎn),你再開發(fā)票,賣給被掛靠方
我公司是建筑公司,他們掛靠我公司,他們開出的成本發(fā)票有進項稅,他們讓我們把進項稅額的錢轉(zhuǎn)賬給他們,請問要怎么做賬才合理?
我公司是建筑公司,他們掛靠我公司,他們開出的成本發(fā)票有進項稅,他們讓我們把進項稅額的錢轉(zhuǎn)賬給他們,請問要怎么做賬才合理?
他們開出的成本發(fā)票有進項稅,是說他們給你們開的發(fā)票,你們?nèi)肓诉M項稅? 這個實際上,不用那么復雜,他給你開了票,你們應該全額轉(zhuǎn)給他們就好。
我們已經(jīng)全額轉(zhuǎn)賬給他了的,進項稅的那一部分要另外轉(zhuǎn)賬給他們
你好!這個不用,如果你一定要轉(zhuǎn),可以計入其他應收款
我之前做的是其他應付賬款
進項稅金額大了,是不是要他們提供一些其他發(fā)票過來?
你好!其實外賬上面,你們不應該再付稅錢給他啊
之前簽協(xié)議的時候要求我們把這筆錢轉(zhuǎn)賬給他們的
請問這個要怎么做賬務處理?
你好!這種,要他另外開發(fā)票給你
請問要開什么發(fā)票合適呢?
你好!在他的營業(yè)范圍內(nèi)開就好了
成本已經(jīng)控制在94%,不能再開成本發(fā)票了!可不可以開一些報銷發(fā)票?
你好!可以的,可以這樣
好的,謝謝!
你好!不用客氣的了