按照《印花稅條例》的規(guī)定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項(xiàng)目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購(gòu)銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、貨物運(yùn)輸合同 0.5‰ 七、倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰ 十、技術(shù)合同 0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)簽合同是不是要交印花稅,怎么交呢,對(duì)這點(diǎn)還是不太清楚,請(qǐng)老師指教
出口的商品是不是不用交稅,具體流程不太清楚,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下印花稅是不是公司跟對(duì)方公司簽的銷貨合同要根據(jù)銷售額交印花稅的?
老師,請(qǐng)問(wèn)合同印花稅,是按照合同含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交呢?
老師好,房租租賃合同的印花稅,是收入方交呢還是簽訂合同的雙方都交呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了!?。≌?qǐng)曲老師不要老重復(fù)接這個(gè)問(wèn)題了?。?! 謝謝
                老師,外地項(xiàng)目未開(kāi)外經(jīng)證未預(yù)繳,在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局用當(dāng)?shù)剡M(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,這個(gè)可以么
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)的工程服務(wù)票可以收嗎?如果收要對(duì)方繳納哪些稅的憑證?
老師說(shuō)請(qǐng)問(wèn)一下給員工報(bào)銷的時(shí)候又有現(xiàn)金,又有些銀行的,應(yīng)該怎么做一個(gè)表格方便呀
營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái),直接就網(wǎng)上稅務(wù)登記了吧,先開(kāi)公戶還是先稅務(wù)登記呀
老師電子章可以弄出來(lái)用嗎
老師,有一筆往來(lái)業(yè)務(wù),借:其他應(yīng)付款法人,貸應(yīng)付賬款@公司,這筆錢在銀行上找不到,現(xiàn)在老板查之前的賬,我們剛接手像這種情況應(yīng)該怎么查下去
老師 我們單位是給食堂的供應(yīng)商 給食堂提供蔬菜 肉 調(diào)料 油等產(chǎn)品 蔬菜和肉是免稅產(chǎn)品 那食用菌免稅嗎
申報(bào)個(gè)人所得稅 在綜合所得申報(bào)表中,已填報(bào)所有人的名字及收入,稅款計(jì)算顯示一位員工上一屬期末按6萬(wàn)扣除,算稅后沒(méi)有他的名字,申報(bào)申請(qǐng)表報(bào)送顯示該員工綜合薪金所得,未計(jì)算稅款。 請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
那10月銷售公司開(kāi)票118900,當(dāng)月又將這張發(fā)票紅沖2000,我?guī)ぴ趺醋?,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
老師,購(gòu)買的安全應(yīng)急燈是計(jì)入專項(xiàng)儲(chǔ)備還是制造費(fèi)用呢


我們是建筑合同,是不是簽合同就交印花稅
對(duì),三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰
是不是合同金額的萬(wàn)分之三
你看看你屬于上面哪個(gè)
?合同上金額是含稅的,要不要價(jià)稅分離
?合同上金額是含稅的,要價(jià)稅分離
是不是只申報(bào)印花稅嗎,還需要什么嗎
簽合同的話是印花稅
合同回來(lái)后就申報(bào)納稅,需要去稅務(wù)局貼花嗎
合同回來(lái)后就申報(bào)納稅,需要去稅務(wù)局貼花
老師,請(qǐng)問(wèn)如果雙方都不交稅,會(huì)有什么后果呢
那就要補(bǔ)交稅了的