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請問以前年度做賬時(shí)71900的金額都記成收入了,忘記做銷項(xiàng)稅了怎么辦

2020-04-06 18:50
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-06 18:50

你好,同學(xué)。 現(xiàn)在補(bǔ)起來 借 以前年度損益 調(diào)整 代 應(yīng)交稅費(fèi)

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你好,同學(xué)。 現(xiàn)在補(bǔ)起來 借 以前年度損益 調(diào)整 代 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-06
沒有開票的做無票收入,后面開票就把無票收入紅沖再做一筆收入就行了。
2024-03-15
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
2024-08-20
只能調(diào)整匯總統(tǒng)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,價(jià)稅分離重新核實(shí)收入
2022-04-02
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 這個(gè)紅沖, 然后再做正確的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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