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我想問問行政單位合并,被合并行政單位怎么做賬務(wù)處理?,會計分錄怎么記

2020-04-06 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-06 16:13

你好,同學(xué)。 被合并單位 是否還存在

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快賬用戶5034 追問 2020-04-06 16:32

不存在

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齊紅老師 解答 2020-04-06 16:32

那你這被并單位是做注銷處理。 借 凈資產(chǎn)類 負債類 貸 資產(chǎn)類。 將這些有余額的直接對轉(zhuǎn)出。

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你好,同學(xué)。 被合并單位 是否還存在
2020-04-06
被合并方全部做轉(zhuǎn)出處理 借,負債類 凈資產(chǎn)類 貸,資產(chǎn)類
2021-08-30
你好,同學(xué)。 被合并企業(yè)直接是將有的余額轉(zhuǎn)出處理 借,凈資產(chǎn)類 負債類 貸,資產(chǎn)類 就是按賬上的余額直接做減少處理的
2020-08-30
1.收集各個原單位的賬務(wù)信息,包括賬戶余額、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、存貨、費用等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)原單位的結(jié)賬賬戶記賬,例如將賬戶余額、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、費用等進行轉(zhuǎn)賬。 3.對兩個原單位的賬務(wù)進行匯總,包括賬戶余額、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、費用等的匯總。 4.核對原單位的賬務(wù),查找可能的差異,并進行處理和糾正。 5.根據(jù)合并后的新賬戶進行賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。 6.開制新的賬戶賬簿,完成賬務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn),并對賬戶余額、應(yīng)收應(yīng)付賬款、存貨、費用進行核對,確保賬務(wù)正確無誤。
2024-03-04
學(xué)員您好,是的,對的 借:累計盈余,貸:銀行存款
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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