同學(xué)好,政府補(bǔ)助在會(huì)計(jì)上有計(jì)入遞延收益或營業(yè)外收入或其他收益,或沖減成本費(fèi)用,但稅法時(shí)都是在收到的當(dāng)期全額需要確認(rèn)收入納稅
老師,加計(jì)抵減10%的會(huì)計(jì)分錄 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 次月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ?(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減) 這樣做對不對? 如果我沒有入其他收益,而是發(fā)生的時(shí)候直接沖減了成本和費(fèi)用,這樣做是不是不符合規(guī)定,需要調(diào)整 貸:銀行存款
老師,我公司直接沖減3月的職工薪酬和相關(guān)成本費(fèi)用了?這會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)么,如果算政府補(bǔ)助,是不是日常發(fā)生,而計(jì)入遞延收益而不是營業(yè)外呢,其他收益
文化事業(yè)費(fèi)目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費(fèi)還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項(xiàng)減免屬于直接減免,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不用計(jì)提了,退回來的費(fèi)用直接沖稅金及附加就行,不用計(jì)入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據(jù)
公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個(gè)項(xiàng)目給的政府補(bǔ)助,補(bǔ)助當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用。一直都沒有做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當(dāng)時(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)在當(dāng)期扣除了,我該怎么做賬務(wù)處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點(diǎn)一下。謝謝
2020 年 7 月,飛翔公司需購置一臺(tái)設(shè)備,預(yù)計(jì)價(jià)款為 860 萬元,因資金不足,按相關(guān)規(guī) 定向有關(guān)部門提出補(bǔ)助 480 萬元的申請。2020 年 8 月 1 日,批準(zhǔn)了飛翔公司的申 請并撥付飛翔企業(yè) 480 萬元撥款(同日到賬)。2020 年 9 月 30 日,甲公司購入不需安裝 的設(shè)備,實(shí)際成本為 840 萬元,使用壽命 10 年,采用直線法計(jì)提折舊(假設(shè)無殘值)。2029 年 9 月,飛翔公司的這臺(tái)設(shè)備發(fā)生毀損而報(bào)廢。飛翔公司對補(bǔ)貼采用總額法核算,不考 慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素。 要求:(1)編制 2020 年 8 月 1 日相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制 2020 年 9 月 30 日購入設(shè)備相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (3)計(jì)算每月計(jì)提折舊額和攤銷遞延收益的金額,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (4)計(jì)算設(shè)備報(bào)廢前已累計(jì)計(jì)提折舊、賬面價(jià)值、遞延收益余額,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照報(bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎