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老師,2月份做了正常計(jì)提社保的分錄,但是繳納的時(shí)候并不是那么多錢,分錄要怎么做呢?

2020-04-03 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-03 11:12

繳納的時(shí)候 免征的部分計(jì)入營業(yè)外收入

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快賬用戶6173 追問 2020-04-03 11:16

我可以重新按照實(shí)際繳納的金額做計(jì)提分錄嗎?3月份的時(shí)候計(jì)提的金額和實(shí)際繳納的金額一致,然后不做營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2020-04-03 11:17

不要這樣做 你計(jì)提還是按照優(yōu)惠之前的來 這樣顯示企業(yè)已經(jīng)履行了計(jì)提的義務(wù)

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快賬用戶6173 追問 2020-04-03 11:22

老師,那3月份的時(shí)候已經(jīng)知道實(shí)際要繳納的金額了,可以按照實(shí)際繳納的金額計(jì)提嗎?那樣就不用把多出來的部分做到營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2020-04-03 11:23

還是按照優(yōu)惠之前的計(jì)提

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快賬用戶6173 追問 2020-04-03 11:38

我也在想計(jì)入營業(yè)外收入是不是還要交稅?

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齊紅老師 解答 2020-04-03 11:40

一樣的 你少計(jì)成本費(fèi)用不也是少交稅

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繳納的時(shí)候 免征的部分計(jì)入營業(yè)外收入
2020-04-03
是的,這個(gè)正常做就可以,借應(yīng)付職工薪酬 工資(包括這個(gè)9月個(gè)人社保),貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保,貸銀行,9月就不扣這個(gè)人社保了,
2020-09-16
沖掉之前多計(jì)提,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-08-25
您好,1是的,需要計(jì)提的
2021-07-10
您好,您7月分錄如何處理?借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
2021-08-31
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