您好,那這應(yīng)該是不能退的,您可以通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提
建筑行業(yè)18年異地項(xiàng)目預(yù)交了所得稅,忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了,而且18和19年企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在如何做跨年度調(diào)整
您好!我17年虧損5000,18年虧損75000,但是一季度預(yù)繳了751的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在相當(dāng)于18年多交稅751。19年盈利13萬,彌補(bǔ)17,18年虧損后補(bǔ)稅2200多。現(xiàn)因?yàn)闃I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移必須退稅,專管員閑麻煩要求我修改報(bào)表。現(xiàn)是不是18,19年報(bào)表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損,調(diào)整金額是不是5000+75000+多交稅款對應(yīng)的利潤7512呢?順序是不是需要先調(diào)整18年報(bào)表再修改19年報(bào)表?
老師我們公司19年費(fèi)用票忘記做到賬里了,現(xiàn)在想調(diào)整以前年度損益,未分配利潤,我是需要重新申報(bào)18年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)嗎
老師,我們是建筑企業(yè)19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是22年在項(xiàng)目所在地預(yù)交了4萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損了,要退預(yù)交的企業(yè)所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因?yàn)橐恢碧幱谑┕顟B(tài),又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結(jié)算和計(jì)量。
老師,去年有個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是企業(yè)全年經(jīng)營下來是虧損的,做匯算清繳時(shí)有這筆退稅,現(xiàn)在如果不申請退稅可以嗎?如果可以,怎么調(diào)整
老師您好,一般納稅人企業(yè)所得稅稅率分別是多少,如果是高新企業(yè)呢
公司付出去的分紅怎么做賬
出口退稅,銷項(xiàng)發(fā)票最遲什么時(shí)候開具
老師,請問不管一般納稅人還是小規(guī)模,開具的普票,都是按照不含稅金額確定收入嗎?
老師您好 我想問下 公司沒有實(shí)繳 轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交個(gè)人所得稅嗎 怎么交
已確認(rèn)攤銷及折舊年限的資產(chǎn),如果需要調(diào)整年限一般什么時(shí)候可以調(diào)整?
老師,實(shí)務(wù)中是誰來計(jì)算研發(fā)工時(shí)的,具體是如何計(jì)算研發(fā)工時(shí)的?
老師我們公司商貿(mào)企業(yè)開出去了8000發(fā)票,老板現(xiàn)在要開進(jìn)來8000發(fā)票,因?yàn)殄X已經(jīng)打給對方了,這種情況怎么開不會虧
老師您好!發(fā)放工資的時(shí)候代扣的個(gè)稅在現(xiàn)金流里體現(xiàn)的是工資還是稅費(fèi)呢
老師,出口貨物是不存在庫存的嗎,內(nèi)銷才有是嗎
是上面的不提對不
您實(shí)際繳納的,需要補(bǔ)計(jì)提,要不然您的應(yīng)交所得稅是負(fù)數(shù)