你好,轉(zhuǎn)出做營業(yè)外收入核算
就最近這個3降到1的稅率,有點不清楚,我們公司現(xiàn)在是對3月之前的業(yè)務(wù)開一個點發(fā)票來的,都按扣2個點報銷,這個稅點轉(zhuǎn)出要怎么做賬呢
老師,因為我們開1個點的普票,不超過30萬,不用交稅,稅局說這種情況,增值稅按照帶出來的3個點直接申報,不用填減免的附表,(而且填不了,填了無法申報),現(xiàn)在就導(dǎo)致,賬上1個點,報表3個點,賬表對不上,我想問的是,這種對不上,該怎么處理,怎么調(diào)賬呢
咨詢一下各位老師,二季度專票不是開3個點嗎,我們有一季度的業(yè)績,就開了一個點的發(fā)票,然后稅務(wù)局就要求把發(fā)票收回,改開3個點,二季度申報的時候就要按照3個點申報,但是稅務(wù)局要求不能改不含稅收入,這樣就導(dǎo)致增值稅增加,最后應(yīng)收賬款增加,這部分應(yīng)收賬款怎么消化呢,有同款嗎
我們是建筑工程有限公司,接到高速項目。兩種稅率發(fā)票的備注都是一樣的。 之前開過9個點的勞務(wù)費和工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在又有一份清包工合同要開3個點的勞務(wù)費。請問1.之前9個點的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個比例呀?3.清包工合同是可以開3個點勞務(wù)費吧?
老師我想問一下、2022年4季度開了1個點的增值稅專用發(fā)票、這部分業(yè)務(wù)是發(fā)生在2022年3月31日之前、但是已經(jīng)在今年1月份按照3個點來進行申報增值稅了、這個在稅務(wù)上有什么影響呢
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額