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我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進銷存的問題?

2020-03-31 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-31 11:43

你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是直接按他的期末你作為期初建賬處理。 后面的你可以根據(jù)采購做進,銷售做出處理。 之前的你不可能更改了

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快賬用戶1591 追問 2020-03-31 11:45

他們帳上是庫存的,我們實物上也沒有庫存

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齊紅老師 解答 2020-03-31 11:47

意思 是銷售的他沒結(jié)轉(zhuǎn)成本 你作為差錯更正給他結(jié)轉(zhuǎn)成本處理

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快賬用戶1591 追問 2020-03-31 11:57

是的,之前的法改,但是我現(xiàn)在的進銷存表不知道如何做才比較合適,是按什么為基準(zhǔn)?

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齊紅老師 解答 2020-03-31 11:58

你 現(xiàn)在按他賬上的基準(zhǔn)處理,賬實不符的部分,你做差錯更正處理

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快賬用戶1591 追問 2020-03-31 12:00

那一點為帳實不符呢

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快賬用戶1591 追問 2020-03-31 12:02

他們當(dāng)初是成本不夠的就暫估了,實際上有一部分進項發(fā)票是沒有入賬的

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齊紅老師 解答 2020-03-31 12:02

所以讓你后面做調(diào)整,調(diào)整到相符為止。

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快賬用戶1591 追問 2020-03-31 12:04

我直接把之前沒入帳的發(fā)票,沖了暫估?,F(xiàn)在賬上是沒庫存,實物也沒有庫存

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齊紅老師 解答 2020-03-31 12:05

那你這就相符了嘛。

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您好 那您要先做盤點 然后根據(jù)盤點表再做對應(yīng)的賬務(wù)處理
2020-03-31
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是直接按他的期末你作為期初建賬處理。 后面的你可以根據(jù)采購做進,銷售做出處理。 之前的你不可能更改了
2020-03-31
那對方做的這個成本不準(zhǔn)確。
2020-03-31
同學(xué)你好 這個可以暫估入庫的
2022-08-29
如果沒有軟件輔助的話只能自己做進銷存統(tǒng)計,就是做入庫、出庫,包括單價和數(shù)量,對于送人要視同銷售確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本;自己公司用的如果是福利也要確認收入,如果用于工程要借記在建工程等
2022-12-03
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