你好,這樣是免增值稅及附加的。
老師,產品不含稅為1000元,小規(guī)模企業(yè),如果季度開發(fā)票的的金額不足30萬,那么1000元的產品開發(fā)票的話需要交多少稅。
小規(guī)模納稅人一季度開票量不超過30萬就是免增值稅,那如果一個季度開了33萬元的發(fā)票,那么這個季節(jié)是要交多開的3萬元的稅金,還是要交33萬元的稅金?
老師您好,小規(guī)模稅收優(yōu)惠月度10萬元以內,不包括稅局代開的專票金額?我第一季度開了專票195000元,已交稅。 那普通發(fā)票季度不超過30萬元,也不用交稅?!
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,季度不是30萬元免稅,我要是開32萬元的發(fā)票我需要交多少錢的經營所得稅。
老師你好,小規(guī)模核定征收一個季度9萬元,稅額2700元,如果開專用發(fā)票1%,是不含稅25000元,稅額250元,怎么交稅?交多少稅??
對方公司注銷,我們可以付給原來法人款嗎
老師,我們做客戶10萬的業(yè)務,就要返點給客戶公司業(yè)務員6萬元。收到客戶打來貨款10萬元,返點給6萬元給客戶公司的業(yè)務員,怎么做賬?
對方公司注銷了,我們可以給他們原法人付款嗎
老師,其他應付款代扣個人社保借方余額怎么會有幾十萬的余額?
異地預繳工程款2個點的稅額,應該按價稅合計預繳還是不含稅金額
老師,對公給律師發(fā)放的酬金怎么入賬呢?
請問,拍賣公司只有銷管財費用沒有主營業(yè)務成本可以嗎
小微企業(yè)的3個標準,是只要有一項不滿足就不可以享受六稅兩費的減免嗎?
6月有財政補助收入/學生愛心營養(yǎng)餐,但是有部分學生有幾餐請假,需要把愛心營養(yǎng)餐餐費以營養(yǎng)品實物的形式發(fā)放,8月的食堂財務憑證科目分錄這樣正確嗎?如果要保持財政補助收入全額,那么科目分錄應該怎么錄是正確的 第一步: 2024學年第二學期愛心營養(yǎng)餐補助應發(fā)未發(fā)結轉 借:財政補助收入/學生愛心營養(yǎng)餐補助收入-709.7 貸:其他應付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 第二步: 愛心營養(yǎng)餐補助結余購買并發(fā)放營養(yǎng)品 借:其他應付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 貸:銀行存款 709.7
c公司從個人房東租賃再轉租給b公司,合同寫了包干共9000,其中房租7000,水電物業(yè)維修2000元,那現(xiàn)在c公司開發(fā)票給b公司房租寫多少錢,是不是2000元另外開一張發(fā)票。寫物業(yè)費嗎?
企業(yè)所得稅需要交多少呢
企業(yè)所得稅,看您全年的利潤,如果全年的利潤在100萬以下,稅率是5%,具體交多少,還要看你成本,如果成本是800, 賣了1000,那就是200,乘以5%=10元
我們公司是小型微利企業(yè),所得稅先乘25%在乘5%
你們公司一年的利潤是多少? 是核定征收的?所得稅沒有先乘25%在乘5%的情況。
2403677.25
我們是A類,應該是核定征收
2403677.25的利潤,小規(guī)模應納企業(yè)所得稅=1000000*5%%2B(2403677.25-1000000)*10%=190367.725元
納稅申報表是A類
老師,她發(fā)錯了,那是主營業(yè)務收入,利潤總額是-99253.380
利潤總額是負的,一般不需要繳稅,謝謝! 我看到會回復的,謝謝!
老師,但是我們企業(yè)所得稅每季度都會交些,是不是因為我們是核定征收啊
你們每個季度的,季度利潤總額報的是正的還是負的? 預繳申報表可以發(fā)上來看一下。
好的,謝謝老師,這個本期金額是全年的數(shù)據,上表也是我們的季報
我只看到了一個財務報表,有季度申報企業(yè)所得稅表嗎?
529102.36是上年第四季度的收入總額,企業(yè)所得稅是6613.78乘以0.4,在乘以0.5,等于1322.76
嗯,你們是采用的核定征收方式征收的。