你好,不能 這情況填寫在預(yù)付賬款里
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款可以是負(fù)數(shù)嗎?
請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款可以是負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)付賬款可以是負(fù)數(shù)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款可以是負(fù)數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)可以嗎
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
這個(gè)表是系統(tǒng)里帶的,就是負(fù)數(shù)
需要調(diào)賬嗎
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),年初余額是正數(shù)
那就是你報(bào)表取數(shù)設(shè)置的公式問題,年初可以錄在預(yù)收 賬款里 不用調(diào)賬的
這個(gè)報(bào)表應(yīng)該是沒有問題的,是系統(tǒng)自動生成的
是的,沒有問題,但是像你這種情況一般會重分類到預(yù)付賬款,