你好,同學。 對不上?你是哪個科目 對不上

就是我現(xiàn)在有一個疑問。我退回社保這筆分錄應該是沖回管理費用的,可是我掛去了貸方籃字。現(xiàn)在結賬了發(fā)現(xiàn)科目余額表和利潤表對不上。那我下個月再去調(diào)賬,會平嗎
我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務會計都要結轉至本年盈余 但是系統(tǒng)在結轉的時候 有些月份分錄的沖費用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
老師,我現(xiàn)在回去查找數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)第一季度管理費用科目余額表和利潤表對不上,我挨個月篩選,1月和3月都對得上,是2月差別660多,我改怎么查找原因呢?這是做賬電算化軟件,除非借貸方錯誤,業(yè)務科目錯誤,這些數(shù)字不是自動同步更新的嗎?
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,我們現(xiàn)在上年度的應手續(xù)費少記了,就是代理記賬當時沒有對余額,就直接結賬了,現(xiàn)在收回來,發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費漏了,憑證我做的是“借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款”,我不調(diào)表,但是稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報表嗎?怎么調(diào)呢?我們是小企業(yè)會計準則的
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?