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就是我現(xiàn)在有一個疑問。我退回社保這筆分錄應該是沖回管理費用的,可是我掛去了貸方籃字。現(xiàn)在結賬了發(fā)現(xiàn)科目余額表和利潤表對不上。那我下個月再去調賬,會平嗎

2020-03-25 15:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-25 16:11

你好,同學。 對不上?你是哪個科目 對不上

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你好,同學。 對不上?你是哪個科目 對不上
2020-03-25
您好 請問是今年的管理費用嗎?
2022-08-14
你好,需要反結賬,把貸方給我借方負數(shù)再結轉損益,這樣才會一致才是正確的做法
2021-01-10
同學你好 你們是什么會計準則
2021-04-26
更改憑證,沖費用或者收入的分錄,借貸方向不變,只是金額勇負數(shù)就可以了!
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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