借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬,或者是借 應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入, 穩(wěn)崗補(bǔ)貼做收到補(bǔ)貼時(shí)相關(guān)支出沒(méi)有發(fā)生 收到補(bǔ)貼款時(shí): 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關(guān)支出時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí): 借:遞延收益 貸:其他收益 或者 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí): 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 收到補(bǔ)貼時(shí)相關(guān)支出已經(jīng)發(fā)生 借:銀行存款 貸:其他收益 或者 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)2月份養(yǎng)老保險(xiǎn)退回來(lái)錢后會(huì)計(jì)分錄該怎么下賬呢?另外,失業(yè)保險(xiǎn)有個(gè)援企穩(wěn)崗的錢專款專用的錢該怎么走賬???
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一筆退回來(lái)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)已經(jīng)是12月的費(fèi)用了 就是單位部分的我們交多了 已經(jīng)入了費(fèi)用分錄就是計(jì)提借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 付出去就借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后1月份社保把錢退回來(lái)了 已經(jīng)跨年 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師好!每個(gè)月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)需要計(jì)提嗎?如果計(jì)提,分錄怎么做?我以前沒(méi)有計(jì)提,都是按照繳費(fèi)額直接記賬了?,F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個(gè)情況,因?yàn)楣緵](méi)錢,有2個(gè)月沒(méi)有交保險(xiǎn),這樣的話,不是影響預(yù)交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請(qǐng)教一下應(yīng)該怎么處理。
老師你好,我想問(wèn)下這種業(yè)務(wù)怎么做分錄?(小雨 你發(fā)的這個(gè)是天津社保的一個(gè)優(yōu)惠政策:穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼。和我申請(qǐng)的金額差了10多塊錢,但是不影響,返回來(lái)就行。計(jì)算方法就是上一年度繳納的失業(yè)保險(xiǎn)金的90%,(中小微企業(yè)返還90%,大型企業(yè)50%))
老師 請(qǐng)問(wèn)有一下 2月社保繳費(fèi)成功 但是3月才想起,2月有一個(gè)員工沒(méi)上班了,該減員 3月減員的時(shí)候申請(qǐng)日期是2月開(kāi)始減員 最后在扣3月保險(xiǎn)的時(shí)候,直接抵扣了2月減員那部分錢, 但是2月申報(bào)表里面看不出減員,3月又直接抵扣了一部分錢。 現(xiàn)在我2.3月計(jì)提社保,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計(jì)算
一般納稅人增值稅申報(bào)視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣醫(yī)療器械
經(jīng)銷商賣醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報(bào)吧老師。
農(nóng)戶賣牛給商家,代開(kāi)發(fā)票哪些稅是減免的,個(gè)稅是不是免稅?
請(qǐng)問(wèn)老師酒店的洗滌費(fèi)用放在哪個(gè)科目比較合適?
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 如果在公司注銷時(shí),還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實(shí)收資本嗎?
老師,購(gòu)買奢侈品開(kāi)來(lái)到公司的發(fā)票直接做到福利費(fèi)可以的嗎?不用交個(gè)人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬(wàn),能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的