你好,同學(xué)。 借 銀行存款 30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 24000 其他業(yè)務(wù)收入 6000
老師你好,我在一家典當(dāng)行工作 請教您一個問題 這個月我單位續(xù)當(dāng)發(fā)生的綜合費用是24000,利息是6000 怎么作會計分錄 收現(xiàn)金30000
您好!我單位屬于行政機關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個人所得稅滯納金0.11,當(dāng)時走的是借應(yīng)交個人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來應(yīng)支付的個人所得稅的錢不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶的利息,請問政府會計應(yīng)該怎么做分錄?用不用做預(yù)算會計?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發(fā)現(xiàn),所以財務(wù)對上個月做了結(jié)帳,月末要要付款時財務(wù)查賬的時候才發(fā)現(xiàn),作為財務(wù)您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會看財務(wù)報表嗎?如何分析財務(wù)報表?
老師,請問我公司有微業(yè)貸,21年的還息分錄是直接入了財務(wù)費用-利息費用了,當(dāng)時是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的,現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了,但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計的。那這個發(fā)票我是要怎么處理呢?另外還需不需要調(diào)整分錄?
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設(shè)立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費,實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時大家協(xié)議是不會退的, 但可轉(zhuǎn)作為會費,請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會費就確認(rèn)收入嗎
老師好,基建期間臨時活動板房定金,是這樣做分錄嗎?借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,是這樣嗎。
學(xué)堂的實操課程都沒有更新嗎?還是以前的
公司舉辦藍(lán)球賽,酒店來結(jié)算費用就餐費,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦老師
什么時候報社保年報,社??蛻舳酥姓f沒有代辦事項。還需要報嗎。
公司舉辦藍(lán)球賽,酒店來結(jié)算費用就餐費,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦?
你好,有一個問題咨詢一下,我們公司是設(shè)計公司,里面有幾個員工,但是具體的設(shè)計業(yè)務(wù)是老板自己外面請的私人團隊做的,企業(yè)盈利之后支付給這個私人團隊的費用是按勞務(wù)費用嗎還是怎么處理?如果他們沒有給勞務(wù)發(fā)票的話我們這邊是否需要代扣代繳個稅?如果這個團隊沒有營業(yè)執(zhí)照,是個人,除了按勞務(wù)還有沒有什么方法能合理避稅?
公司項目5月收款開票700萬,但是成本票均未收回,可以暫估嗎,年底拿到成本票
社保年報所屬期是多久到多久。
老師,有注銷的流程嗎
老師個體工商戶開通稅務(wù)了,沒有報財務(wù)年報,也沒有報表,要是補報老師怎么出財務(wù)報表呢?