同學(xué),你好 是可以的
購買設(shè)備,先預(yù)付定金的分錄是:借預(yù)付賬款貸銀行存款,收到設(shè)備再做分錄:借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款,這樣分錄正確的嗎
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,收到定金時(shí),分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;當(dāng)發(fā)貨之后,客戶忘記扣減定金,全額付款,那分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;之后客戶要求用現(xiàn)金退回訂金,借:預(yù)收賬款,貸:庫存現(xiàn)金。這樣的分錄對嗎
老師,銀行預(yù)付材料款,因?yàn)橘~號錯誤退回,重新再付款,我分錄這樣做可以嗎,預(yù)付時(shí)借:預(yù)付賬款5000貸:銀行存款,退回時(shí)借:預(yù)付賬款紅字;貸:銀行存款紅字,還是要借銀行存款,貸預(yù)付賬款呢?
老師 收到股東的款存入對公銀行 用來購公司辦公室 分錄這樣 借 銀行存款 貸 實(shí)收資本 付購辦公室定金 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣做分錄對嗎
有兩個步驟加工制成。要求用平行結(jié)轉(zhuǎn)法計(jì)算產(chǎn)品的成本,費(fèi)用要用要用約當(dāng)產(chǎn)量比例法,第一個步驟月初在產(chǎn)品80投入130完工150在產(chǎn)品60完工40%第二個步驟月初在產(chǎn)品70投入150完工180在產(chǎn)品40完工60%計(jì)算第一步驟和第二步驟的直接材料直接人工制造費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量??
老師好,有一家公司的社保從去年年底一直沒交,到五月份才申報(bào)繳納,之前不確定能不能交了也計(jì)提,現(xiàn)在一下繳納了,以前工資申報(bào)時(shí)候也沒有把社保個人部分填上,現(xiàn)在回去改個稅嗎?可不可以把個人和公司部分都做在管理費(fèi)用里面
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會,一年能考過注會的會計(jì),財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
員工說不需要交稅,可以不用申報(bào)個稅嗎
零基礎(chǔ)現(xiàn)在開始準(zhǔn)備注會,一年能考過注會的會計(jì),財(cái)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)法么?需要每天學(xué)多久?
老師,你看我紅色框部分!!你看我這個表格里261729.89是用表格公式計(jì)算的,但是我手工算出來為跟表格算出來的不一樣?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763?。?!哪里出問題了?表格也沒錯,我計(jì)算的也沒錯?。?????!
老師,收到外幣后申報(bào)流程及賬務(wù)處理是什么?
老師,公司名下沒有車,也沒有租賃車,都是員工用自己的車外面出差,然后回來報(bào)銷油費(fèi),這個可以報(bào)銷嗎?怎么做賬呢?
公司每個月報(bào)了員工的個稅,但是員工很久都沒有發(fā)工資了。個稅還要繼續(xù)申報(bào)嗎?還要扣嗎?
老師,去年暫估成本時(shí),記為,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,是不是錯了,那個主營業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該下二級分錄吧,這個要如何調(diào)整。
臨時(shí)活動板房怎么做分錄嗎
同學(xué),你好 之后 借:工程施工-臨時(shí)設(shè)備 貸:預(yù)付賬款
基建期間,鋼材款怎么做分錄
同學(xué)你好 你買進(jìn) 借:工程材料 貸:銀行存款
這樣可以嗎
同學(xué),你好 是可以的
基建期間建材鋼材款怎么做分錄
同學(xué),你好 計(jì)入工程物資就行了
這個分錄這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人
同學(xué),你好 你放在在建工程,你這個建設(shè),是為你公司自己建設(shè)的嗎?之后是要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?