您好 按照實(shí)際的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵
每個(gè)月購的貨物時(shí)發(fā)票按原價(jià)開的發(fā)票 返利是年底一次性返 銷售出去時(shí) 按返利后的賣出去 那就等于銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)了 這怎么處理
您好,咨詢下,我公司收到抵賬貨物一批,并取得專票,我公司在對(duì)外銷售時(shí)低于進(jìn)價(jià)銷售,開票時(shí)按賣價(jià)直接開票,我看了相關(guān)信息,說是此業(yè)務(wù)應(yīng)為商業(yè)折扣,應(yīng)將折扣和原價(jià)在發(fā)票上體現(xiàn),是嗎,還有銷項(xiàng)小于購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng),那么差額稅金是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,
我們是零售業(yè)一般納稅人,很多時(shí)候在進(jìn)貨時(shí),進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票都會(huì)在當(dāng)月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個(gè)月購選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比開回來的要少,但是當(dāng)月把還沒購選的那些發(fā)票上的貨物賣了出去。請問一下,像這樣的情況,在做賬時(shí)應(yīng)該怎么樣做才好?
老師想問一下:我們從供應(yīng)商那里批發(fā)了一批產(chǎn)品再銷售,由于供應(yīng)商存在多種返利,一般情況下上個(gè)月的返利會(huì)在這個(gè)月的提貨中返給我們,直接按這個(gè)月的提貨款的一定比例降低各產(chǎn)品的單價(jià),但是我公司銷售出去時(shí)銷售價(jià)比供應(yīng)商的發(fā)票價(jià)還低,這樣有問題嗎?
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷量達(dá)到了給返利的,那那這個(gè)返利款他們怎么給我們?。繘_減貨款肯定不行,因?yàn)檫@次我們沖減了貨款,結(jié)果他們就只按照付多少錢開票給我們,那我們進(jìn)項(xiàng)就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開給客戶呢?
老師好,想問一下我注冊一家生產(chǎn)型的企業(yè),但是設(shè)備是出租的,有訂單就租設(shè)備來生產(chǎn),這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產(chǎn)品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,我們?nèi)e家公司租賃機(jī)械,只租機(jī)械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機(jī)械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出,3月份所屬期轉(zhuǎn)出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能使用“以前年度損益調(diào)整”,應(yīng)該怎么更改?我剛把對(duì)應(yīng)的所得稅補(bǔ)交上,我轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需不需要調(diào)整利潤分配,還是等這個(gè)月轉(zhuǎn)所得稅再調(diào)整利潤分配?麻煩老師詳細(xì)講解一下,謝謝
審計(jì)來查賬要查明細(xì)賬,是哪幾個(gè)科目的明細(xì)賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問我的統(tǒng)計(jì)局跟退役金人減免當(dāng)時(shí)做的營業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我匯算時(shí)A101010可以填營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實(shí)收資本嗎?還是貸 其他應(yīng)付款股東名