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老師,現(xiàn)在不是說捐贈免增值稅嗎,我買進有進項,捐的時候視同銷售,肯定會比進價高些,那么銷項也會高些,不就有稅嗎?那是怎么處理,我有點不明白。實務(wù)分錄怎么寫?

2020-03-12 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-12 17:56

免稅,指的是肖像水給你免了然后鏡像是不允許你抵扣這樣的話你鏡像不抵扣銷項不交就相當(dāng)于沒就沒有增值數(shù)

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免稅,指的是肖像水給你免了然后鏡像是不允許你抵扣這樣的話你鏡像不抵扣銷項不交就相當(dāng)于沒就沒有增值數(shù)
2020-03-12
你好,增值稅是價外稅,確實是不影響公司的損益的,只不過公司會根據(jù)實際交的增值稅去交附加稅,那個就影響公司損益了
2019-12-28
你好,主要是因為賣出去的價格比買進的價格高,所以稅率降低會導(dǎo)致增值的那部分價格對應(yīng)的稅降低了,如果是平進平出,那確實不太影響。
2019-12-28
你好 以進價還是我們的銷售價為計稅基礎(chǔ)
2024-01-24
您好,沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)、相關(guān)費用取得的專票進項稅額不用做轉(zhuǎn)出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務(wù)時抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請退稅。 如果是做轉(zhuǎn)出,相關(guān)進項稅額應(yīng)該計入對應(yīng)的費用,不應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)成本
2020-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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