你好,主要是因?yàn)橘u出去的價(jià)格比買進(jìn)的價(jià)格高,所以稅率降低會(huì)導(dǎo)致增值的那部分價(jià)格對(duì)應(yīng)的稅降低了,如果是平進(jìn)平出,那確實(shí)不太影響。
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)他交稅的時(shí)候他都是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,然后做收入的時(shí)候也是貸銷項(xiàng)稅,然后還有進(jìn)項(xiàng)稅在那里,所以說一下子看的時(shí)候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費(fèi)時(shí)間了。
老師有個(gè)事不明白,就是增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。理論上說是銷項(xiàng)越少越好,進(jìn)項(xiàng)越多越好。但是我想來想去,不管是銷項(xiàng)多,還是進(jìn)項(xiàng)多。這些稅都是交到稅務(wù)局的。稅對(duì)本公司來說沒什么關(guān)系,怎么樣才能達(dá)到節(jié)稅的目的,多抵扣,少抵扣,最后都是到稅務(wù)局,稅率不管是高還是低,哪怕高的,銷的時(shí)候是高稅率,這也是替稅務(wù)局收的,然后買的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng),不管是高稅率還是低稅率,這些稅也是提前交上去。全部都是交到稅務(wù)局。那怎么可能對(duì)本公司來說能真正達(dá)到少交稅
老師有個(gè)事不明白,就是增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。理論上說是銷項(xiàng)越少越好,進(jìn)項(xiàng)越多越好。但是我想來想去,不管是銷項(xiàng)多,還是進(jìn)項(xiàng)多。這些稅都是交到稅務(wù)局的。稅對(duì)本公司來說沒什么關(guān)系,怎么樣才能達(dá)到節(jié)稅的目的,多抵扣,少抵扣,最后都是到稅務(wù)局,稅率不管是高還是低,哪怕高的,銷的時(shí)候是高稅率,這也是替稅務(wù)局收的,然后買的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng),不管是高稅率還是低稅率,這些稅也是提前交上去。全部都是交到稅務(wù)局。那怎么可能對(duì)本公司來說能真正達(dá)到少交稅
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
你可以想一個(gè)單位就做一筆交易,在稅率不同的情況下分別算一下這個(gè)單位的利潤是多少。
假如一個(gè)物品100元稅率10個(gè)點(diǎn),90元錢是物品成本,10元增值稅,賣出時(shí)200元稅率10個(gè)點(diǎn),實(shí)際收到180元,20元代收代繳。假如賣出稅率是20個(gè)點(diǎn),實(shí)際收款160元代收代繳40元。如果稅率5個(gè)點(diǎn)代收代繳10元,實(shí)際收到190元,是這么理解么?
是的,拿你上面的例子,買100賣200,稅率是10的時(shí)候,他掙了90元,稅率是20的時(shí)候,他掙了80元,其實(shí)就是增值的那部分(100元)稅率增加導(dǎo)致利潤減少。