你好 計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)核算
老師 購買的記賬憑證,密碼器,記入什么費(fèi)用?
公司購買銀行的密碼器算什么費(fèi)用?
老師,購買記賬憑證和賬本等計入什么費(fèi)用?
購買網(wǎng)銀、銀行支付密碼器的錢,記到哪個科目里面,管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用?老師
請問在銀行購買的支票密碼器,記什么費(fèi)用
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
老師 我這個付款憑證編號我想改成4,可是怎么都保存不了咋回事?
你好 這個應(yīng)該是系統(tǒng)自動出來的
怎么操作呢?
你好 這個是自動出來的 你修改不了的
老師 這啥意思?是那里做錯了?
你好 你科目選擇的時候 注意下 是不是明細(xì)科目不對 。 你重新試試
這個明細(xì)科目是我自己設(shè)的啊
你好 那你就去看你明細(xì)科目設(shè)置對沒有。 你把你明細(xì)科目發(fā)來看看
老師 我不太明白結(jié)轉(zhuǎn)損益是怎么回事
啥叫結(jié)轉(zhuǎn)損益,為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益?怎么結(jié)?
你好 就是把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。 月末都要結(jié)賬和出報表的
老師 有關(guān)解析 結(jié)轉(zhuǎn)損益 文件看看
你好 這個沒有文件 。我給你發(fā)分錄把 : 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤