這種應(yīng)該按照勞務(wù)所得 代扣代繳20%的個稅
就是這樣的就是。我爸他在工地上跟人。他們一起包了那種車,然后在工地上拉那種土,還有沙子。然后在這個工地上給項目部打工。然后這個項目部呢,會給發(fā)錢,比如說這個車掙了多少錢,我想問一下這個怎么扣稅
比如說我們現(xiàn)在是在做這個土地增土地增值稅的,這個會算吧,然后比如說他這個房地產(chǎn)的項目,目前他可以扣除的這些金額是一個億,然后他這個因為它是一部分已經(jīng)賣出了一部分,沒有賣出,所以說他可扣除的這個項目呢,我們是要按照這個比例,然后進行進行劃分的。比如說我們已經(jīng)邁出的是40%,還沒有賣出的是60%,那么我們就是可扣除項目,這一個億的40%是可以扣除的,對吧。
老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計件的,然后供應(yīng)商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項或者是建筑工程的時候,他的發(fā)票開的時候,不應(yīng)該就是要把那個工程項目寫上嘛,然后現(xiàn)在呢,他有一個工程項目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結(jié)算下來只有300萬,相當于說合同價格跟那個結(jié)算價就相差了200萬,然后他在付款的時候吧,我們已經(jīng)給他付到了300萬,這樣子的意思。
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因為經(jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
如果是異地施工,項目上的管理人員工資是我們異地施工方發(fā)放,然后我們總包方和甲方簽合同,我們是異地施工方,我們發(fā)工資給施工管理人員,然后甲方和總包方簽有合同,這時我們申報項目上的工資,報個稅,那超出要打個稅部份公司不申報個稅,這種走公賬不報個稅怎么處理呢
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,