增值稅是流轉(zhuǎn)稅。是只有你發(fā)生銷售行為。發(fā)生流轉(zhuǎn)行為的話,就需要計(jì)征增值稅。 所得稅是一種按照所得征的稅。需要看你的收入是多少?成本是多少?進(jìn)行計(jì)征。 正是更多是一種收付實(shí)現(xiàn)制。大部分情況下,所以有時(shí)候增值稅義務(wù)發(fā)生了,而所得稅沒有發(fā)生。比如說(shuō),出租借住三年。一次性都收款了。一次性都開票了。增值稅開票確認(rèn)收入,所以三年都得交。所得稅的話,分三年確認(rèn)收入
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅和所得稅有什么區(qū)別?
老師 增值稅和企業(yè)所得稅有什么區(qū)別?小白
老師 企業(yè)所得稅的視同銷售和增值稅的視同銷售有什么區(qū)別? 是增值稅不包括這些嗎?增值稅的和消費(fèi)稅的視同銷售有什么區(qū)別嗎?
增值稅和企業(yè)所得稅有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)下增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別是什么
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來(lái)著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?