你好,可以的,
外幣戶轉(zhuǎn)一般戶直接用外幣賬戶人民幣余額轉(zhuǎn),沒用匯率,差額倒計到財務(wù)費用可以么
老師,外幣戶轉(zhuǎn)一般戶直接用外幣賬戶人民幣余額轉(zhuǎn),沒用匯率,差額倒計到財務(wù)費用可以么
老師,你好! 關(guān)于外幣的記帳問題 ①收到處幣時 借:銀行存款—外幣 貸:預(yù)收賬款 ②結(jié)匯時 借:銀行存款—人民幣(實得數(shù)字 借:財務(wù)費用—匯總損益(差額) 貸:銀行存款—外幣(轉(zhuǎn)出的外幣x記帳匯率) 入帳時候是外幣記帳,轉(zhuǎn)出時是人民幣,需要在哪里平衡
老師好,請問公司有多種外幣業(yè)務(wù),用人民幣來記賬。每月底外幣賬戶余額按照月底匯率換算成人民幣,和做賬軟件里面的剩余人民幣金額有出入,需要每月底都進行匯兌損益調(diào)節(jié)嗎?我現(xiàn)在是按照每次外幣業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天的匯率換算成人民幣直接記賬的,所以系統(tǒng)月末會顯示沒有外幣業(yè)務(wù)。
老師,我們外幣賬戶有余額,需要每個月調(diào)匯嗎?折合人民幣大概十幾萬。一個月的中間轉(zhuǎn)錢到人民幣賬戶,匯率用什么時候的?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?