你好! 可以聯(lián)系稅務(wù)局專管員幫你調(diào)整一下
湖北省的,一月份的稅還沒(méi)報(bào),發(fā)票抵扣平臺(tái)已經(jīng)勾選好了,但是沒(méi)有簽名,說(shuō)是報(bào)稅截止日期是3月6日,現(xiàn)在看抵扣的稅款所屬期是二月了
老師好,一般納稅人有今年1-5的抵扣票,沒(méi)有在所屬期進(jìn)行勾選抵扣,在5月一并勾選抵扣了,但是我記賬的時(shí)候是按抵扣票的日期來(lái)記得(也就是比如是1月15日的,我就記在了1月15),這樣拆開記賬可以嗎?
我的增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)稅款所屬期顯示的是2021年1月份,顯示20年12月份已申報(bào),但是我確實(shí)還沒(méi)報(bào)稅呢?現(xiàn)在要認(rèn)證勾選抵扣12月的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)不了,這個(gè)怎么辦呢?
老師好,11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒(méi)有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了,是不是相當(dāng)于沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)局需要重新申報(bào),把稅款全額交了呢?有什么補(bǔ)救的辦法呢?謝謝老師。
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元