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商貿(mào)企業(yè),去年年底個(gè)月給他做的庫(kù)存商品暫估,這個(gè)月給我的是勞務(wù)代加工發(fā)票,該怎么入賬

2020-03-05 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-05 15:36

你好 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 還是什么業(yè)務(wù) 。

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 15:39

我們購(gòu)進(jìn)的商品給他們加工了

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 15:40

但我把之前給他們加工的商品做成了銷售,沒做委托加工,我合計(jì)這個(gè)加工費(fèi)直接入成本行不

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齊紅老師 解答 2020-03-05 15:41

你好 那就是委托加工物資 。你做借委托加工物資 貸庫(kù)存商品 借委托加工物資-加工費(fèi)貸銀行存款 完工 借庫(kù)存商品-完工產(chǎn)品貸委托加工物資

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 15:43

之前給他們加工的商品做成了銷售了

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齊紅老師 解答 2020-03-05 15:44

你好 已經(jīng)收回來(lái)做銷售了。 那你成本怎么做的。 那你就看結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否有差異 。有差異調(diào)整過來(lái)

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 15:47

成本做的暫估,暫估的庫(kù)存商品

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齊紅老師 解答 2020-03-05 15:49

你好 那你銷售了 應(yīng)該有做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 你結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異的。 你暫估的庫(kù)存商品 收到發(fā)票紅沖 在按發(fā)票做即可

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 15:58

結(jié)轉(zhuǎn)的成本按庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的,因?yàn)槲沂菚汗赖膸?kù)存商品,那這個(gè)加工費(fèi)直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi)么

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齊紅老師 解答 2020-03-05 15:58

你好 加工費(fèi)先走委托加工物資去做 然后在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本的。 不是直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 19:15

我實(shí)際委托加工的貨物,我已經(jīng)直接做 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 因?yàn)椴恢朗谴庸さ?,代加工發(fā)票又是后來(lái)的

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齊紅老師 解答 2020-03-05 19:16

你好 先去調(diào)整你分錄 。按我上面說(shuō)的來(lái)做 。然后調(diào)整你的結(jié)轉(zhuǎn)成本 。 按步驟來(lái)做。

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 19:20

正常應(yīng)該先做 借委托加工物資 貸庫(kù)存商品 我沒做這步 直接銷售給第三方了 還用調(diào)么

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齊紅老師 解答 2020-03-05 19:22

你好 需要的 不然你怎么知道你庫(kù)存商品的成本。賬面要反映你是委外加工回來(lái)的產(chǎn)品

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 19:23

那我直接已經(jīng)確認(rèn)銷售的就不用再調(diào)整了是么,先把暫估成本沖回,然后借委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后借庫(kù)存商品貸 委托加工物資 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

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齊紅老師 解答 2020-03-05 19:24

你好 你先把你之前的分錄都調(diào)整過來(lái)了。 在看你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是否有差異。 有差異就需要調(diào)整的;比如你少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 。多結(jié)轉(zhuǎn)了就紅沖 。

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 19:40

我之前做的是暫估成本,把暫估成本紅沖,有差額再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)唄

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齊紅老師 解答 2020-03-05 19:41

你好 嗯是的 我就是這個(gè)意思 。 最終是看你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是否有差異在調(diào)整的

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 19:51

這個(gè)貨物是采購(gòu)進(jìn)來(lái) 然后送去代加工了,再銷售,給到我發(fā)票,我不知道有代加工這個(gè)過程,直接做的購(gòu)進(jìn)銷售,然后差的成本做的暫估,暫估也是用的庫(kù)存商品 這個(gè)過程我還用調(diào)整成委托加工物資不?

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齊紅老師 解答 2020-03-05 19:54

你好 不知道的情況下 做了分錄 這個(gè)不怪你的。 你知道了就要調(diào)整分錄 按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)體現(xiàn)做賬就行了 。 有差異調(diào)整過來(lái)就行了 是的

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快賬用戶9626 追問 2020-03-05 19:58

我就想能不能不調(diào)整跨年了費(fèi)勁

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齊紅老師 解答 2020-03-05 19:59

你好 你要體現(xiàn)業(yè)務(wù) 。我的建議是要調(diào)整的。

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你好 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 還是什么業(yè)務(wù) 。
2020-03-05
你好!你當(dāng)時(shí)庫(kù)存商品暫估怎么做的分錄
2020-03-05
可以調(diào)整這個(gè)月的庫(kù)存商品
2023-08-10
把當(dāng)時(shí)暫估的會(huì)計(jì)分?jǐn)?shù)通沖銷再按照發(fā)票入賬。
2022-04-14
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會(huì)做分錄么
2021-10-12
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