你好 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 還是什么業(yè)務(wù) 。

商貿(mào)企業(yè),去年年底個(gè)月給他做的庫(kù)存商品暫估,這個(gè)月給我的是勞務(wù)代加工發(fā)票,該怎么入賬
老師,商貿(mào)企業(yè),去年年底個(gè)月給他做的庫(kù)存商品暫估,這個(gè)月給我的是勞務(wù)代加工發(fā)票,該怎么入賬
2020年12月 暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品45000/暫估入庫(kù) 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫(kù)存商品45000元/暫估入庫(kù) 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我暫估的21年4月暫估的庫(kù)存商品,這個(gè)月才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,8月發(fā)票多開(kāi)發(fā)票12月開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫(kù)存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫(kù)的,再紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品,庫(kù)存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師,那個(gè)報(bào)表實(shí)收資本填了注冊(cè)資本的金額30萬(wàn)進(jìn)去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒(méi)公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問(wèn)下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個(gè)政策,針對(duì)的是不超過(guò)100萬(wàn),還是超過(guò)100萬(wàn)但不超過(guò)300萬(wàn)的呢
疏通公司廁所下水道費(fèi)用是320元是進(jìn)入福利費(fèi)還是什么科目及二級(jí)明細(xì)科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項(xiàng)目名稱
老師,股東以專利入實(shí)收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤(rùn)年初和期末數(shù)差額是360萬(wàn),但是利潤(rùn)表里是-84.52 實(shí)際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實(shí)解釋吧?
工地上的通宵夜宵費(fèi),做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個(gè)人,在給公司完成實(shí)繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營(yíng)嗎?(12月份年底前還進(jìn)來(lái))
氣動(dòng)沖壓機(jī)生產(chǎn)用,金額600元,是進(jìn)入物料還是固定資產(chǎn)呢
進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣直接做成進(jìn)項(xiàng)稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整


我們購(gòu)進(jìn)的商品給他們加工了
但我把之前給他們加工的商品做成了銷售,沒(méi)做委托加工,我合計(jì)這個(gè)加工費(fèi)直接入成本行不
你好 那就是委托加工物資 。你做借委托加工物資 貸庫(kù)存商品 借委托加工物資-加工費(fèi)貸銀行存款 完工 借庫(kù)存商品-完工產(chǎn)品貸委托加工物資
之前給他們加工的商品做成了銷售了
你好 已經(jīng)收回來(lái)做銷售了。 那你成本怎么做的。 那你就看結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否有差異 。有差異調(diào)整過(guò)來(lái)
成本做的暫估,暫估的庫(kù)存商品
你好 那你銷售了 應(yīng)該有做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 你結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異的。 你暫估的庫(kù)存商品 收到發(fā)票紅沖 在按發(fā)票做即可
結(jié)轉(zhuǎn)的成本按庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的,因?yàn)槲沂菚汗赖膸?kù)存商品,那這個(gè)加工費(fèi)直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi)么
你好 加工費(fèi)先走委托加工物資去做 然后在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本的。 不是直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
我實(shí)際委托加工的貨物,我已經(jīng)直接做 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 因?yàn)椴恢朗谴庸さ?,代加工發(fā)票又是后來(lái)的
你好 先去調(diào)整你分錄 。按我上面說(shuō)的來(lái)做 。然后調(diào)整你的結(jié)轉(zhuǎn)成本 。 按步驟來(lái)做。
正常應(yīng)該先做 借委托加工物資 貸庫(kù)存商品 我沒(méi)做這步 直接銷售給第三方了 還用調(diào)么
你好 需要的 不然你怎么知道你庫(kù)存商品的成本。賬面要反映你是委外加工回來(lái)的產(chǎn)品
那我直接已經(jīng)確認(rèn)銷售的就不用再調(diào)整了是么,先把暫估成本沖回,然后借委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后借庫(kù)存商品貸 委托加工物資 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
你好 你先把你之前的分錄都調(diào)整過(guò)來(lái)了。 在看你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是否有差異。 有差異就需要調(diào)整的;比如你少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 。多結(jié)轉(zhuǎn)了就紅沖 。
我之前做的是暫估成本,把暫估成本紅沖,有差額再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)唄
你好 嗯是的 我就是這個(gè)意思 。 最終是看你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是否有差異在調(diào)整的
這個(gè)貨物是采購(gòu)進(jìn)來(lái) 然后送去代加工了,再銷售,給到我發(fā)票,我不知道有代加工這個(gè)過(guò)程,直接做的購(gòu)進(jìn)銷售,然后差的成本做的暫估,暫估也是用的庫(kù)存商品 這個(gè)過(guò)程我還用調(diào)整成委托加工物資不?
你好 不知道的情況下 做了分錄 這個(gè)不怪你的。 你知道了就要調(diào)整分錄 按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)體現(xiàn)做賬就行了 。 有差異調(diào)整過(guò)來(lái)就行了 是的
我就想能不能不調(diào)整跨年了費(fèi)勁
你好 你要體現(xiàn)業(yè)務(wù) 。我的建議是要調(diào)整的。