您好!簡(jiǎn)單的做法就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后繳納就可以了。
老師,你好,想問(wèn)問(wèn),我這里有一家公司,他現(xiàn)在繳納了2016年和2017年的增值稅,產(chǎn)生了滯納金,我現(xiàn)在想繳納這筆稅款,但是賬上 沒(méi)有計(jì)提當(dāng)時(shí)的這兩個(gè)稅款,想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)在我要怎樣把這個(gè)稅款補(bǔ)進(jìn)賬上?我不懂怎么做分錄,麻煩老師幫看看,[玫瑰]
你好老師,我有個(gè)問(wèn)題我這個(gè)企業(yè)2016年查到虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補(bǔ)交了增值稅,沒(méi)有補(bǔ)繳附稅和企業(yè)所得稅,當(dāng)是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補(bǔ)繳附稅和所得稅,我想問(wèn)一下這個(gè)還收我滯納金和罰款嗎?
老是,我想請(qǐng)問(wèn),我公司去年8月份有24.52的個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納,賬上也沒(méi)有計(jì)提這24.52的個(gè)人所得稅,上月發(fā)現(xiàn)去稅局清繳了。個(gè)稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個(gè)怎么做分錄呢?
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我公司名下有個(gè)房產(chǎn),當(dāng)時(shí)入賬時(shí)也正常抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我想把房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人。我公司和房產(chǎn)同屬一個(gè)城市,公司所在A區(qū),房產(chǎn)所在B區(qū),這個(gè)我該怎么繳納稅款,都需要繳納什么稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒(méi)有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣可取嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話(huà)來(lái)說(shuō)發(fā)票類(lèi)目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷(xiāo)尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
這個(gè)跨年了不需要用到以前年度調(diào)整損益嗎?我也不懂怎么用,我之前想到是先補(bǔ)提16年和17年的增值稅,然后再繳納,但是想到那么久了,需要用到以前年度調(diào)整損益。 他家是一直欠著的稅款,沒(méi)錢(qián)交,現(xiàn)在才補(bǔ)上的
您好!所以這個(gè)要看是什么原因要調(diào)了。
哦,那像他這種情況,我要怎么做呢?
你好!我不知道他是因?yàn)槭裁匆a(bǔ)繳啊。只是如果稅務(wù)局不要求做其他的,只要求補(bǔ)增值稅的話(huà),可以按上面的分錄做