你好,高級(jí)工證不能作為學(xué)歷,考會(huì)計(jì)職稱,這個(gè)證不等同大專學(xué)歷 ,不屬于學(xué)歷教育。
老師我想咨詢一下高級(jí)工證能作為學(xué)歷考會(huì)計(jì)證這個(gè)證等同大專學(xué)歷 但是不屬于教育部門
老師,我2014年??飘厴I(yè),16年專升本科全日制畢業(yè),19年20年以專科學(xué)歷報(bào)名中級(jí)考試,今年考過(guò)了,但是考后審核,一個(gè)是最高學(xué)歷,我填的??茖W(xué)歷影響嗎?第二個(gè)是因?yàn)閷?飘厴I(yè)的需要5年工作經(jīng)驗(yàn),但實(shí)際我只有四年,這個(gè)工作經(jīng)驗(yàn)這塊公司證明怎么辦?如果填四年會(huì)不會(huì)影響?
老師問(wèn)您一下,我大專學(xué)歷學(xué)信網(wǎng)顯示于明年1月畢業(yè),不知道什么時(shí)候能拿到證書(shū),本人工作已滿5年我想問(wèn)的是用你不能去報(bào)考中級(jí)
老師你好,我剛接手一個(gè)技工學(xué)校,主營(yíng)培養(yǎng)中級(jí)工和初級(jí)工全日制在校生為主。就是以前的中專性質(zhì)的畢業(yè)證,我想問(wèn)下這個(gè)是屬于學(xué)歷教育還是非學(xué)歷教育呢,學(xué)費(fèi)是否免稅?
老師,你好,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我高中同學(xué)是非全日制大專畢業(yè),2017年6年拿到的畢業(yè)證,他去年考過(guò)了兩門中級(jí),今年考實(shí)務(wù),他填寫的工作時(shí)間是2017年3月開(kāi)始,這種情況假設(shè)今年考試,考過(guò)了以后審核能通過(guò)嗎?他填寫的條件也是,大專學(xué)歷,會(huì)計(jì)工作滿5年
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?