你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在之前的進(jìn)項正常的做進(jìn)轉(zhuǎn)出就可以, 負(fù)數(shù)發(fā)票,你根據(jù)發(fā)票金額做負(fù)數(shù)分錄處理就可以了
老師 :想向你請教下11月份時有一份進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后沒收到發(fā)票,客戶那邊說要作廢,就在11月份時在申報作進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,今年1月份又開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在需怎么做呢?
老師你好 我想咨詢一下 我公司11月份是小規(guī)模納稅人 12月份只認(rèn)證11月份的發(fā)票,當(dāng)時已統(tǒng)計說未到申報期,現(xiàn)在12月份沒有認(rèn)證發(fā)票。報稅進(jìn)項稅怎么報呢
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
請問申報11月份增值稅時著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進(jìn)項并申請了統(tǒng)計,才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對公賬戶捐贈出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運費先由我們墊付(我們運費又是經(jīng)過第三方平臺支付的)。到時那邊根據(jù)平臺開票金額再退回來給我們。這個分錄怎么寫,退回來的運費肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會一直掛起一筆這個運費未開票給他們
老師,校車運營費用的工資福利費包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過路費發(fā)票,業(yè)務(wù)員來報銷,一次二十多張,那個金額都幾十塊錢。這種過路費發(fā)票可以要求開一張總金額出來嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計提嗎?計提如何做憑證
我把這個分錄做了 借管理費用 60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費60 借應(yīng)付職工薪酬-福利費60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費60 這個分錄負(fù)債一增一減沒影響平衡等式把
老師你好,請問非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
老師 可是如果這樣進(jìn)項稅不就減了2次嗎?現(xiàn)在申請了進(jìn)項稅金退回,但做分錄時地方稅、附加稅還有城建稅不知道入什么科目
603.46請問怎么入
比如你之前收到發(fā)張專票金額100,稅13,那么你之前13做了進(jìn)項抵扣,現(xiàn)在你收紅字這個就不可抵扣。你是 借 Xx 113 貸 Xx 費用 100 應(yīng)交稅費 進(jìn)轉(zhuǎn)出 13 附加稅這個不影響,這是根據(jù)你當(dāng)期應(yīng)該交的增值稅計算處理的