您好,外貿(mào)企業(yè),先預(yù)收賬款,美金,借,銀行存款,美元金額,人民幣金額,貸,預(yù)收賬款,美元金額,人民幣金額,或者應(yīng)收賬款,美元金額,人民幣金額,開發(fā)票時,借,預(yù)收賬款,美元金額,人民幣金額,或者應(yīng)收賬款,美元金額,人民幣金額,財務(wù)費用-匯兌損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)匯,收回來的時候是一個匯率,開發(fā)票時,是一個匯率,結(jié)匯是一個匯率,這之間的差價做分錄時,記入財務(wù)費用-匯兌損益就行了。
外貿(mào)企業(yè),先預(yù)收賬款,美金,應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款,開發(fā)票時,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)匯,收回來的時候是一個匯率,開發(fā)票時,是一個匯率,結(jié)匯是一個匯率,這之間的差價怎么做分錄?
①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財務(wù)費用-匯兌損益:450 問:1.第②個分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對不上嗎?
老師你好,我想問一下外貿(mào)企業(yè)的美元賬戶收匯和結(jié)匯如何做賬,這個月月初匯率為6.7050,實際結(jié)匯匯率為6.61,比如我這個月收匯收了30萬美金,可結(jié)匯只結(jié)了5萬美金,那么我入賬的時候該用多少匯率來入賬,現(xiàn)在理解做的分錄為 收匯:借:銀行存款(美元賬戶) 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)匯:借:銀行存款(人民幣賬戶) 匯兌損益 貸:銀行存款 (美元賬戶) 那么美元賬戶的匯損是調(diào)整了,那么應(yīng)收賬款那部分的呢,原本也只是按照月初匯率來進行入賬的,這部分不用調(diào)整嗎,該如何調(diào)整呢?請老師解答。謝謝。
應(yīng)收跟預(yù)收哪個需要做匯兌損益? 情況1:如果我們先收入8美元 , 借:銀行存款8 貸:應(yīng)收賬款8,確認(rèn)收入是10 美元 借:應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 那我們應(yīng)收的匯兌損益是不是就是用2美元*(月末匯率-月初匯率) 情況2:如果我們就收到2美元 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是應(yīng)收那里不用做匯兌損益, 情況3:如果我們沒收到款 直接確認(rèn)收入 8美元,借:應(yīng)收賬款 8貸:主營業(yè)務(wù)收入 8是不是應(yīng)該把8*(月末匯率-月初匯率)
應(yīng)收跟預(yù)收哪個需要做匯兌損益? 情況1:如果我們先收入8美元 , 借:銀行存款8 貸:應(yīng)收賬款8,確認(rèn)收入是10 美元 借:應(yīng)收賬款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入10 那我們應(yīng)收的匯兌損益是不是就是用2美元*(月末匯率-月初匯率) 情況2:如果我們就收到2美元 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是應(yīng)收那里不用做匯兌損益, 情況3:如果我們沒收到款 直接確認(rèn)收入 8美元,借:應(yīng)收賬款 8貸:主營業(yè)務(wù)收入 8是不是應(yīng)該把8*(月末匯率-月初匯率) 我說的對么 老師
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理