4-4.1062=-0.1062 3.9927-4.1062=-0.1135 0.1062/0.1135=0.9357 X =7%%2B0.9357%=7.9357%=7.94% 至于答案是7.93% 可能是尾數(shù)誤差的問題
老師,這個(gè)最后答案R=7.93%,這個(gè)答案是怎么算出來的,可以告訴我詳細(xì)計(jì)算過程嗎,我敲了一下計(jì)算器,算不出7.93%
老師,這道題,第3問得答案沒有明白,為什么公允價(jià)值變動(dòng)是100元入成本,不是300嗎,是怎么計(jì)算出來的,給個(gè)詳細(xì)計(jì)算的過程吧
老師,這題答案的標(biāo)準(zhǔn)差,怎么算都不等于答案,你可以幫我推算一下嗎,寫出詳細(xì)的計(jì)算步驟,我主要是算不對(duì)答案
請(qǐng)問財(cái)管這個(gè)列式計(jì)算過程是什么樣的,我算不出這個(gè)答案,考試的時(shí)候計(jì)算器能直接把整個(gè)公式都輸入進(jìn)去然后直接出答案嗎
老師 我想問下 算 購(gòu)車的稅后平均月成本 可以用 我的這個(gè)計(jì)算方法嗎 答案有點(diǎn)不懂 算出來的數(shù) 和答案有點(diǎn)不一樣
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師,那這個(gè)尾數(shù)誤差會(huì)對(duì)得分有影響嗎
這個(gè)的話,應(yīng)該是不會(huì)的哦,只要前面的過程,算式都對(duì)的話