已經認證了,沒有關系哈
開給客戶的專票銀行賬號少一位,客戶已經認證了有影響嗎
我們已經開了發(fā)票,但是客戶一直沒付款,對我們有什么影響,要是客戶把發(fā)票認證抵扣了怎么辦
老師,我們是增值稅一般納稅人,給客戶開票,客戶的銀行賬號寫錯了一位數。發(fā)票必須作廢重開嗎?客戶可以認證就那么用嗎?
開發(fā)票給客戶,客戶的銀行賬號給的是一般戶的賬號可以嗎?法律有規(guī)定一定要基本戶銀行賬號?
老師,我這邊開給客戶的專票,客戶發(fā)現銀行賬號開成了行號。發(fā)票需要沖紅,怎么做呢? (如果對方已經認證怎么做?) (如果沒有認證怎么做呢?)
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應交增值稅轉營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應交增值稅就不轉營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經銷商。廠家那邊有個業(yè)務辦業(yè)務送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數繳納 ,7月往后6000但是現在還是按5000申報社?;鶖道U納的,這個需要怎么調整,怎么在電子稅務局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了