和外賬一樣的,就是要真實反映業(yè)務就可以了
我想問一下,就是我們是建筑公司,內(nèi)部賬應該怎么做
老師好我想問一下如果我用檸檬才是軟件做建筑勞務公司的內(nèi)賬那么關于應納稅那一塊怎么辦
老師我想問一下建筑公司的內(nèi)賬怎么做?
老師,請問內(nèi)部賬和外部賬區(qū)別在哪,我做建筑公司的內(nèi)部賬,應該是什么流程呢,注意什么
那個我想問一下 就是建筑公司 工地上發(fā)生的工人工資人工費 應該怎么做賬
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
內(nèi)部賬依據(jù)什么做賬呢,現(xiàn)在是發(fā)票到的不及時
就按實際業(yè)務來做,不提前確認收入等等