那就按11500記入綜合所得
請問,平時參加公司的比賽獲得獎金,這部分并入工資薪金所得申報,那個稅怎么計算,比如當月工資7000,獎金4500
老師請問一下12月給員工一次性發(fā)的年終獎怎么做賬?可以計入當月工資做賬并按工資薪金所得申報個人所得稅嗎?
老師,我想問這個月我應該發(fā)年終獎的,例如我的工資8000元,年終獎6000元,那我應該分開計算個稅嗎?我在正常薪金所得報個稅,還有在全年一次性年終獎計算個稅,然后兩個一起申報。對嗎?還是把獎金加工資一起放到正常薪金所得里面計算個稅?
老師,2023年12月31日前,個人所得稅一次性獎金可以自由選擇單獨申報和計入正常工資薪金對嗎?單獨申報不需要匯算清繳,并入申報需要匯算清繳?比如獎金5000,單獨申報繳納5000*3%=150元,合并申報(正常40000+獎金5000)-扣除60000=不需要繳納,這樣就選擇并入申報比較妥當對嗎?
老師,全年一次性獎金,不算入個人薪金里面的累計收入計算申報是嗎,比如獎金按獎金申報了,計算工資個稅就扣掉這部分錢,計算應納稅所得額?
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?