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去年沒收到發(fā)票錯誤入賬,借;管理費(fèi)用,貸:銀行存款,今年收到專票,該怎么沖銷,做賬呢

2020-02-22 21:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-02-22 21:39

你好,去年是屬于什么錯誤?不現(xiàn)的差錯是更正分錄 不同

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你好,去年是屬于什么錯誤?不現(xiàn)的差錯是更正分錄 不同
2020-02-22
你好 放到去年的憑證就可以
2021-04-14
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。
2024-01-22
借應(yīng)付帳款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2020-10-26
你好?借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 借?借 以前年度損益 調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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