你好,多出的一毛錢計入營業(yè)外收入處理
老師你好,請教您一個問題 我1月份開票系統(tǒng)生成的稅額是387297.70,填納稅申報表的時候它自動生成的是387297.60,我就按0.6的這個申報了,現(xiàn)在導致有1毛的差額我是調賬呢還是調申報表呢 因為一共開了30張票,所有發(fā)票稅額合計是等于387297.70的
老師你好,請教您一個問題 我1月份開票系統(tǒng)生成的稅額是387297.70,填納稅申報表的時候它自動生成的是387297.60,我就按0.6的這個申報了,現(xiàn)在導致有1毛的差額我是調賬呢還是調申報表呢 因為一共開了30張票,所有發(fā)票稅額合計是等于387297.70的
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
老師您好,偶然發(fā)現(xiàn)往年的增值稅申報表里的銷項稅額跟實際開票相加每個月的稅額差了幾分錢,一年累計就差了一毛多的差額,沒關系吧?打個比方,我們開了十張票,稅控盤里是按照每張票的票面稅額相加的,申報表自動計算的是按照累計銷售額直接乘稅率的,就有這個稅差了,當時申報繳稅也沒有報錯,這個應該沒事吧?
請問是從哪里學習,購買課程嗎?
從哪里可以更快的學習民間非營利組織會計的賬務,謝謝!
A107012這個研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表,第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個數(shù)是填利潤表上的研發(fā)費用數(shù)嗎?還是別的
當公司去銀行貸款的時候,銀行會怎樣審核財務報表?就是銀行評估貸款風險時,會綜合考慮哪幾個財務指標?
老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤里減去
老師,我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會計準則。 2025 年 1 月有人報銷 2024 年的發(fā)票,那么這筆報銷,我應該進以前年度損益調整科目,對吧
老師,新開的個體戶,辦理時填寫的資金是3萬,為了經(jīng)營需要業(yè)主把這個前轉入公戶備注怎么寫
請問,廠房施工,可以先按照合同價暫估入費用嗎?借:管理費用,貸:應付~暫估。收到發(fā)票后再沖紅做一筆正確的分錄可以嗎?
列支在生產成本的職工薪酬匯算清繳時需要填報嗎?
別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復比較好