商貿(mào) 退稅勾選26 35
老師,外貿(mào)企業(yè),外銷對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,在增值稅申報里哪個欄目填報
老師你好純外貿(mào)企業(yè)填增值稅申報表二進(jìn)項(xiàng)在認(rèn)證平臺勾選的是退稅勾選要不要填在表二,填在表二的哪里?
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
請問外貿(mào)企業(yè)退稅勾選之后,勾選稅額在增值稅申報表里有填報項(xiàng)嗎
請問外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退稅勾選后,增值稅申報時對勾選的進(jìn)項(xiàng)稅怎么填報?在表二中怎么填哈?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計(jì)的會計(jì)分錄,有全的最好
老師 個稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
我辦完退稅后呢,比如退了100,這100怎么填呢
不在增值稅申報表填寫了
未申報抵扣那里一直有余額唄
不會有余額的 你還填寫了35
主表里不體現(xiàn),表二里未申報抵扣里一直有這個數(shù)啊
27.28 欄這個也一塊填寫的
老師你看一下
還有27 28需要填寫的
那個表里的數(shù)會就會一直在那,退稅也不填報,不會有抵消是不
不會的 你可以填寫試下的
那最后就是全年的出口進(jìn)賬都填在這了,一直掛在這是么
不會的 你下月就要看下是不是在這個里面的