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老師,外貿(mào)企業(yè),外銷對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,在增值稅申報里哪個欄目填報

2020-02-21 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-02-21 09:30

商貿(mào) 退稅勾選26 35

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快賬用戶4863 追問 2020-02-21 10:06

我辦完退稅后呢,比如退了100,這100怎么填呢

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齊紅老師 解答 2020-02-21 10:11

不在增值稅申報表填寫了

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快賬用戶4863 追問 2020-02-21 10:45

未申報抵扣那里一直有余額唄

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齊紅老師 解答 2020-02-21 10:53

不會有余額的 你還填寫了35

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快賬用戶4863 追問 2020-02-21 11:31

主表里不體現(xiàn),表二里未申報抵扣里一直有這個數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2020-02-21 11:45

27.28 欄這個也一塊填寫的

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快賬用戶4863 追問 2020-02-21 11:59

老師你看一下

老師你看一下
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齊紅老師 解答 2020-02-21 11:59

還有27 28需要填寫的

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快賬用戶4863 追問 2020-02-21 12:43

那個表里的數(shù)會就會一直在那,退稅也不填報,不會有抵消是不

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齊紅老師 解答 2020-02-21 12:44

不會的 你可以填寫試下的

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快賬用戶4863 追問 2020-02-21 14:20

那最后就是全年的出口進(jìn)賬都填在這了,一直掛在這是么

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齊紅老師 解答 2020-02-21 14:20

不會的 你下月就要看下是不是在這個里面的

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商貿(mào) 退稅勾選26 35
2020-02-21
你好;? ?比如1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2023-03-22
您好,有的,在表二的下半部分填寫。
2022-01-17
同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
您好,需要填在表二 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣(26欄)
2020-09-10
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