 
                            你都抵扣了還沒(méi)確認(rèn)簽名?
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)我1月份抵扣了一張發(fā)票,但是未統(tǒng)計(jì)確認(rèn)簽字,這張發(fā)票是否可以在2月份重新抵扣,之前需要什么撤銷的操作嗎?
老師問(wèn)下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒(méi)開(kāi)票,7月份也沒(méi)收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過(guò)了,國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開(kāi)了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒(méi)收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國(guó)稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
老師好,購(gòu)買方在開(kāi)票系統(tǒng)里將以前月份已抵扣的專票填寫紅字發(fā)票信息表,撤銷后稅務(wù)局后臺(tái)是否仍然存有該紅字信息,為了避免納稅風(fēng)險(xiǎn)是否需要再把撤銷的紅字信息表重新填寫,讓對(duì)方開(kāi)一張紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票呢
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,對(duì)方需要重新開(kāi)具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開(kāi)了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對(duì)方用的更改前的名稱開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫(kù),但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫
公司購(gòu)買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下

