根據(jù)你的描述,上述業(yè)務(wù)并沒(méi)有不交增值稅的規(guī)定哦。只可能是適用小規(guī)模納稅人月不滿(mǎn)10萬(wàn),季度不滿(mǎn)30萬(wàn)的,免征增值稅
請(qǐng)問(wèn)旅游業(yè)公司付給分包公司的錢(qián),分包公司給旅游的公司開(kāi)具增值稅發(fā)票后,旅游公司怎么做會(huì)計(jì)分錄? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)繳稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)嗎 貸:銀行存款 如果旅游公司采取差額納稅方法,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做在賬上有什么用?
你好,旅游行業(yè) 開(kāi)具的旅游服務(wù)費(fèi)不用繳納增值稅的依據(jù)的是什么,有什么條例嗎?
老板娘一家去旅游,對(duì)公打給旅游公司2萬(wàn)塊,對(duì)方開(kāi)旅游服務(wù)發(fā)票來(lái),我覺(jué)得入職工福利是不是涉及到個(gè)稅問(wèn)題,建議開(kāi)別的品名,他們說(shuō)開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),我覺(jué)得旅游行業(yè)也沒(méi)什么咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)吧?不知道用哪個(gè)品名更合適
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模旅游行業(yè) 開(kāi)票是否可以開(kāi)具 旅游服務(wù)大類(lèi)* 會(huì)務(wù)費(fèi)明細(xì)嗎,開(kāi)這個(gè)可以差額計(jì)稅嗎 旅游企業(yè)的餐費(fèi) 住宿費(fèi)等票據(jù)可以差額抵扣增值銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票嗎
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國(guó)內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)了, 主營(yíng)業(yè)務(wù)是接待國(guó)內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒(méi)有國(guó)際旅游資格證),我們給國(guó)內(nèi)的游客開(kāi)出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師交社保選擇那個(gè),
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 公司沒(méi)有安裝資質(zhì) 可以開(kāi)具9%的發(fā)票嗎? 或者是說(shuō)什么情況下才能開(kāi)具9%的發(fā)票 公司是生產(chǎn)加工企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)的公務(wù)車(chē)未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在折舊完賣(mài)出去,由于購(gòu)買(mǎi)方是自然人,一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按照什么稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅?
商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)核算方法有哪些
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒(méi)發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來(lái)的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話(huà)如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?