您好,您說的是印花稅嗎?,F(xiàn)在賬本、執(zhí)照都不需要繳納了,資金賬簿按照實收資本和資本公積金額的萬分之五貼花
老師?執(zhí)照許可證,是不是就是營業(yè)執(zhí)照正副本?交多少錢? 資金賬本交幾本的,交現(xiàn)金和銀行嗎?還要不要交總賬其他的?都電腦軟件做賬,沒有紙質(zhì)賬本
其他帳簿,指除上述帳簿以外的有關(guān)其他生產(chǎn)經(jīng)營活動內(nèi)容的帳簿,包括日記帳簿和各明細(xì)分類帳簿,都按每本五元貼花.貼在封皮內(nèi)側(cè)或者帳簿的啟封頁上就可以了 老師 我主要想問其他營業(yè)賬簿 怎么交稅 現(xiàn)在軟件做賬 主要就是和憑證裝訂 軟件資料打印 還要交這個稅嗎?
#提問#請問老師怎么分清應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應(yīng)收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應(yīng)收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應(yīng)收賬款,這為啥用應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款呢?謝謝
老師,正常來說,出納要登記銀行日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬吧,但是公司的出納沒有這個兩個賬本,出納幾個人,有專門收款的有專門付款的,收款的就有幾個,付款的就一個人,但是出納收款日報都交給會計做賬了,付款的出納,也把付款的單據(jù)給會計做賬了,沒有出納去登記這個,公司財務(wù)軟件也只有會計在用,出納都沒進(jìn)入過,這種情況下是不是會計把銀行日記賬和現(xiàn)金日記在軟件自動導(dǎo)出來的嗎?
老師我們公司的外賬以前是代賬公司做的,現(xiàn)在接回來,我發(fā)現(xiàn)以前他們的社保、公積金、工資都是直接接:管理費用,貸:銀行存款,我現(xiàn)在接手的話如果按照正常的計提繳納做的話,可能費用就沒有以前那么多,如果到時候需要交稅的話,我怕老板會覺得以前代賬公司做都不需要交稅,怎么我一接手就需要交,所以很猶豫要不要按照正確的做法做。
未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后,賬上需要調(diào)整嗎
老師你好,25.3季度利潤總額3361.94元,本年累計利潤總額是-160099.9元虧損,請問3季度計提繳納所得稅嗎?
企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房,需要給對方開發(fā)票,需要在營業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項么??
目前10月份,抖音平臺直接報送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個體戶的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
老師你好!老板的另一個公司幫我們公司墊付了房租費用,我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢,怎么做會計分錄呀
每個月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒有做進(jìn)銷存,只有收入的發(fā)票還有一些Pos機刷卡的收入
老師,我們是酒店的,營銷推廣費和軟件服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?這個軟件用途是平臺上有訂房會提示出來,營銷推廣費計入計入銷售費用-廣宣費還是銷售費用-宣傳推廣費?哪個比較合適?不管是廣宣費還是宣傳推廣費稅務(wù)年報時都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個月只開了維修費,那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請,關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?