你發(fā)票的稅率還是9%啊,只是交稅的時候有已預(yù)交的
假如50萬工程款,勞務(wù)工資是45萬,甲方要9個點的增值稅專用發(fā)票,那預(yù)繳2個多點,然后再回公司開幾個點
老師,我想問一下,我們公司開出機(jī)械租賃發(fā)票150萬,勞務(wù)費(fèi)100萬,需要成本票,個人代開給公司機(jī)械租賃票150萬,勞務(wù)的成本需要做工資表,我4.5.6三個月做了50萬的工資,還有50萬,后面還要再做工資,但是7月要季報,如果有50的利潤,是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我能不能多開進(jìn)點機(jī)械票,先通過季報,不預(yù)繳所得稅,然后后面幾個月再做工資,把勞務(wù)費(fèi)的成本做出來,這樣可以嗎?
老師,我們是建筑公司,一般納稅人,工程在異地,現(xiàn)在要開9%的增值稅專用發(fā)票,要去預(yù)繳稅款的話按幾個點預(yù)繳呢
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們在施工地預(yù)繳了600多萬的2個點的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務(wù)發(fā)票,基本上是一個點的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個多點,那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
老師請問我公司正在籌建期,材料商提供材料加勞務(wù),材料70萬,勞務(wù)人工20萬,我公司是一般納稅人,他們可以開13點的增值稅專用發(fā)票,也可以開9個點專票,但現(xiàn)在對方要開9個點的專票給我,請問我們吃虧嗎
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?