你好,你有固定資產(chǎn)加速折舊的嗎?加上累計(jì)折舊多少。
老師就是我這個(gè)季度交了企業(yè)所得稅,要填這里的,我沒(méi)填稅局管理員打電話來(lái)要我填,我已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在還要到稅局交資料不知道怎么做了,能指導(dǎo)一下嗎?
老師,我們公司個(gè)人所得稅幾個(gè)月沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票領(lǐng)不了,我打電話給稅管員,稅管員說(shuō),可以在家補(bǔ)申報(bào),去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務(wù)局,稅務(wù)局的人說(shuō)必須要稅管員出單子,在稅務(wù)局線下申報(bào)才行。這個(gè)要怎么處理啊
老師,我這邊需要更改19年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅局打電話說(shuō)多繳5000多,不退稅就需要更改報(bào)表。求請(qǐng)教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個(gè)數(shù)據(jù)填哪里,這里面的數(shù)據(jù)是一個(gè)老師發(fā)的,我不知道填到哪里。
你好 老師 我想請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)季度企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了 交了一千多稅費(fèi) 但如果更改后是不需要交所得稅的 這種情況我是要去稅務(wù)局更改才能退稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,在電子稅務(wù)局提交注銷(xiāo)申請(qǐng),已經(jīng)在系統(tǒng)填了提交了一半的資料,還有一部分沒(méi)有做,也沒(méi)有最終提交到稅務(wù)局,老板說(shuō)又不注銷(xiāo)了,這種情況要怎么辦呀,我需要把做好的那一部分作廢嗎?還是不用管
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
這樣上累計(jì)折舊多少?然后你的固定資產(chǎn)原值是多少?
原值45萬(wàn),折舊2.5萬(wàn)。
第一欄填寫(xiě)45萬(wàn)。 二三填寫(xiě)2.5萬(wàn)。
第四欄,填寫(xiě)原值,減去殘值率。
第五欄等于4-3欄