把他們的納稅申報表、社保繳納申報表、銀行扣稅、扣社保憑證都拿來,核實各項稅費(fèi)的繳納情況,再跟報表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。
沒有工作經(jīng)驗,第一次做稅審,領(lǐng)導(dǎo)叫我去看被審單位的報表,我應(yīng)該怎么看,是要拿什么東西對著看還是直接看他們的報表就可以了
老師,前段時間我們請審計公司給我們做2020年度的審計報告,然后對方過來看我們的賬和了解情況后就回去了,然后過后還找我們要一些資料,然后現(xiàn)在對方讓我們發(fā)2021年度的序時賬和科目余額表,說是要做一做2020年度期后收款測試,我們又不太懂,領(lǐng)導(dǎo)問這是要做什么的,我應(yīng)該怎么跟領(lǐng)導(dǎo)解釋,
老師您好,現(xiàn)在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬。可是老板一直沒有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時間,我也沒辦法把一年多的賬補(bǔ)起來。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對這次稅局的查賬呢?
老師,我們報表上應(yīng)收賬款掛賬金額過大。原因是有幾筆應(yīng)收賬款,甲方是代發(fā)了農(nóng)民工工資,但是兼職會計不知道,他仍然掛在應(yīng)收賬款的,并沒有掛過應(yīng)付賬款。甲方是2020年和2021年代發(fā)出去的?,F(xiàn)在公司是在審計,是審2019-2022年6月30日?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)是想審計那邊直接將甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的調(diào)掉。就是沖減對應(yīng)代發(fā)農(nóng)民工工資金額的應(yīng)收賬款。您看一下我跟審計這位老師說的。我劃紅線的那句話,我沒明白什么意思。
老師,我今天工作遇到了一個很迷茫很現(xiàn)實的問題,我們是跟自治區(qū)醫(yī)保簽合同對地級市醫(yī)保進(jìn)行檢查,但是他們有些問題確實存在,但是我在跟同事進(jìn)行檢查的時候,感覺他們都在忽略,能過的都過了,特別是內(nèi)控的問題,比如付了一筆暫付款,什么材料都沒有,直接經(jīng)過財務(wù)審批付出去了,然后他們拿了一個文件過來說是區(qū)政府要求付核酸錢,然后我問我們組長她也說算了,后面我去查文件核酸的費(fèi)用期間和醫(yī)院提供也不一致,也超期了,所以我都不懂對被審單位到底是真的嚴(yán)格審查,還是放水,主審也不在這邊。還有就是平時交流對被審單位的態(tài)度是用自己的專業(yè)知識說服他們,還是兩邊協(xié)商,他們能不能的材料讓補(bǔ)算了還是實事求是,寫進(jìn)報告。還有跟被審單位溝通,實務(wù)中我們注意什么呀?
工會賬戶沒錢發(fā)放高溫物品,從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會賬戶進(jìn)行發(fā)放,基本戶和工會賬戶具體會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,之前會計把財務(wù)手續(xù)費(fèi)記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在我接手過來重新建賬,把手續(xù)費(fèi)放財務(wù)費(fèi)用里,就跟她出的報表不一樣,但是金額一樣,可以嗎?還是我報表調(diào)成跟她一樣,以后記財務(wù)費(fèi)用就行了
公司剛成立工會,第一次從基本戶繳納工會經(jīng)費(fèi),總工會的百分之六十還沒有返還到工會賬戶,但是高溫天氣需要馬上發(fā)放高溫物品,1、工會賬戶沒錢,可以從基本戶發(fā)放高溫物品嗎?2,如果基本戶不能發(fā)放,那么可以從基本戶轉(zhuǎn)賬工會賬戶進(jìn)行發(fā)放嗎?3.基本戶轉(zhuǎn)賬到工會賬戶后,工會賬戶以后還需要還基本戶這筆錢嗎?
老師好,一般納稅人當(dāng)月有進(jìn)項,沒有銷項可以不勾選進(jìn)項嗎?那是不是就不用報增值稅了?
老師好,請問:公司給員工以外的個人代繳社保,會計賬務(wù)應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么寫?
數(shù)據(jù)資源如何入賬,初始計量和后續(xù)計量方法
我讓超市委托代銷,我是賣雞蛋的公司,然后這個怎么結(jié)算
暫時性差異在考試的時候不用填寫正負(fù)么
老師您好 想請問一下合同上有對公賬戶又有對私賬戶可以嗎
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個數(shù)據(jù)