你好 申報成功就不能抵扣了 可以聯(lián)系一下你的專管員
就是10月認證的發(fā)票 在申報10月報表時未抵扣 在報11月稅時可以抵扣嗎?
你好,我10月分認證進項稅額,申報時候未抵扣,現(xiàn)在可以更改報表嗎?
老師您好!本月進項稅認證成功,但申報時候進項明細表沒有顯示,附表2第三項待抵扣進項稅額里顯示有認證成功但未抵扣進項稅,本月已經(jīng)申報成功。下月申報要怎么做?
老師好,我的意思是我申報10月銷項稅,之前1月到8月我沒有認證抵扣過的進項專票,可以用在10月申報的時候抵扣嗎
老師,你好。我當月申報增值稅的時候在進項稅額明細那張附表的第三項待抵扣進項稅額里有一筆“期初已認證相符但未申報抵扣欄”有一筆金額,這個月申報的時候想處理掉這個金額,請問要怎么申報?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?