您好,你次月開票了要在未開票那里填負(fù)數(shù)表示開具的上月未開票收入對(duì)應(yīng)的發(fā)票。
老師,問一下啊,我們這個(gè)月的收入沒有開票,做無票收入報(bào)稅的,次月客戶說要開票,那如果次月補(bǔ)開了,報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)認(rèn)定是次月的新增的收入?
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)申報(bào)了無票收入,這個(gè)月我們和上次的無票收入一起開的票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)該怎么填啊
老師您好,咨詢一個(gè)稅務(wù)問題,當(dāng)月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認(rèn)無票收入計(jì)算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
老師你好,我想問下就是未開票收入次月就必須沖紅嗎,如果次月客戶也不要求開票,報(bào)稅的時(shí)候也要填負(fù)數(shù)沖紅嗎
老師,我想為哈,未開票收入8萬,報(bào)稅也報(bào)了8萬的,那次月客戶要開這8萬的票,那這個(gè)次月是不是重復(fù)報(bào)稅了?還有就是上月的未開票這8萬的收入怎樣做分錄,會(huì)價(jià)稅分開做嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄