那就是沒有做稅費種核定 去稅局做6%的稅種核定以后就好了

你好。請教老師。物資貿(mào)易公司給客戶開具了服務費6%稅率的專票,申報時沒有這個6%稅率項目,如何申報?謝謝老師!
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
你好,老師,請問一下,上個月紅沖的兩張勞務維修費的發(fā)票,在電子稅務局申報客戶端申報增值稅的時候,手工錄入銷項發(fā)票時,紅沖的這幾張是否需要單獨錄入呀?因為其他發(fā)票全部征稅項目是貨物,只有這幾張紅沖的是勞務,麻煩老師指點一下,謝謝!
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務,稅率6%。我們有個業(yè)務,客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務都由我公司代辦。其中有運輸服務(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
之前的財務把往來賬都做在其他應收應付里面,我需要更正到應收應付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項目 財務做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應該按10%來計算的嗎
我司是物流運輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險,請問可以計入哪個科目?要不要計入主營業(yè)務成本?還是管理費用-保險費?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務員提成,計入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?
老師,接稅務通知,說有個供應商成走逃企業(yè),對方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實的業(yè)務,也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請問 不同業(yè)務 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?