你這一塊兒財(cái)政撥款結(jié)余有負(fù)數(shù),這個(gè)是正常的,就是你的支出大于收入。這個(gè)父母不用額外的處理,如果說你起初的結(jié)余和本期的結(jié)余總的余額不是負(fù)數(shù)就可以。
你好,想問問年底財(cái)務(wù)會計(jì)結(jié)余分配有結(jié)余,預(yù)算會計(jì)結(jié)余分配為負(fù)數(shù),怎么處理?
收不抵支,當(dāng)年年底預(yù)算會計(jì)非財(cái)政撥款結(jié)余為負(fù)數(shù),怎么處理
預(yù)算會計(jì)其他結(jié)余為負(fù)數(shù),該怎么處理
如果預(yù)算會計(jì)分錄是計(jì)入行政支出,那么年底是結(jié)轉(zhuǎn)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,那非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里面還有余額,賬還沒有平,這個(gè)如何處理?
10.某事業(yè)單位年底財(cái)政撥款結(jié)余明細(xì)科目借方余額為:“財(cái)政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整”31000元,“財(cái)政拔款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑”24000元,“財(cái)政拔款結(jié)余-歸集上繳”106000元:貨方余額為:“財(cái)政拔款結(jié)余一結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入”320000元。寫出財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄
請問一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個(gè)差額開票,扣除費(fèi)用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動(dòng)嗎?系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)填的數(shù)字
你這一塊兒財(cái)政撥款結(jié)余有負(fù)數(shù),這個(gè)是正常的,就是你的支出大于收入。這個(gè)負(fù)數(shù)不用額外的處理,如果說你期初的結(jié)余和本期的結(jié)余總的余額不是負(fù)數(shù)就可以。