那就只能錄入負(fù)數(shù)了
你好,想問問年底財務(wù)會計結(jié)余分配有結(jié)余,預(yù)算會計結(jié)余分配為負(fù)數(shù),怎么處理?
2X19年9月,某事業(yè)單位共收到財政撥款收入2500000元,“事業(yè)支出”科目下“財政撥款支出”明細(xì)科目的當(dāng)月發(fā)生額為2400000元。月末,該事業(yè)單位將本月財政撥款收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)。不考慮其他因素,下列賬務(wù)處理中不正確的有( )。 A 借:財政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2500000 B 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:事業(yè)支出——財政撥款支出2400000 C 借:財政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財政撥款結(jié)余——結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入2500000 D 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整2400000
老師,請問支出非財政撥款收入,計入行政支出還是其他支出,年底怎么區(qū)別非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余,非財政撥款支出怎么單獨(dú)反映
3.已知某公立醫(yī)院年末有關(guān)會計資料: (1)20*7年“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”和“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——B項目”的賬戶余額分別是20 000元和500 000元。 (2)20*8年年末各項預(yù)算收入和預(yù)算支出的本年發(fā)生額如下表:(單位:元) 要求:(1))結(jié)轉(zhuǎn)20*8年年度的各項預(yù)算收入和預(yù)算支出。(2)上級非財政專項B在年末完成結(jié)項,核算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
你好 我是全額撥款事業(yè)單位 年底預(yù)算會計的結(jié)轉(zhuǎn)做完以后發(fā)現(xiàn) 我的非財政撥款結(jié)余是負(fù)數(shù) 該怎么辦
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費(fèi)欄,個稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個差額開票,扣除費(fèi)用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動嗎?系統(tǒng)默認(rèn)自動填的數(shù)字
老師,那種產(chǎn)后健康服務(wù)的連鎖店一般都是分店嗎?稅務(wù)上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎?明天要去面試,我不知道該怎么回答問題