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老師,這是我們正常做的培訓(xùn)費(fèi). 目前遇到的問題是,錢目前不能付了,只能先掛帳上,那這個,應(yīng)該怎么做啊

老師,這是我們正常做的培訓(xùn)費(fèi). 目前遇到的問題是,錢目前不能付了,只能先掛帳上,那這個,應(yīng)該怎么做啊
2020-01-02 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-02 21:33

把貸方的銀行,換成其他應(yīng)付賬款--某某就可以了

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快賬用戶2888 追問 2020-01-02 21:43

這個嗎

這個嗎
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齊紅老師 解答 2020-01-02 21:45

是的,支付給誰的就是誰就行了

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把貸方的銀行,換成其他應(yīng)付賬款--某某就可以了
2020-01-02
你好,可以先暫估成本入賬,等后期成本發(fā)生了,再把暫估的成本沖銷了。
2024-04-15
之前是什么支付的現(xiàn)金,還是銀行存款。
2019-12-09
那你就是借銀行存款貸應(yīng)付賬款,用這個科目抵消就行。
2022-03-11
你好,這個的話只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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